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請(qǐng)問一下老師和同學(xué)們,賬面“應(yīng)交稅款-未交增值稅”科目存在借方余額(為稅盤維護(hù)費(fèi)和購買費(fèi)用)而納稅申報(bào)表上期末留抵稅額為零,是不是不對(duì),該怎么調(diào)整呢

2023-01-11 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-11 14:53

同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題 這是負(fù)債科目不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時(shí)重復(fù)這一步。

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快賬用戶3766 追問 2023-01-11 15:03

上個(gè)季度產(chǎn)生了一筆印花稅款,這個(gè)月申報(bào)印花稅時(shí)候,這塊未交增值稅可不可以抵扣稅款,老師@

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齊紅老師 解答 2023-01-11 15:23

同學(xué)您好,印花稅只交一次的

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同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題 這是負(fù)債科目不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時(shí)重復(fù)這一步。
2023-01-11
你好,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交或者應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,借方有8000。
2021-05-08
你好!你們是一般納稅人還是小規(guī)模?
2021-12-20
這個(gè)不抵減就不用做其他的分錄的
2022-01-10
1,可以,分錄調(diào)平 2,這里有余額,才是正常的 余額就是你留底或應(yīng)繳納的金額
2021-02-23
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