您好,如果有多處收入,會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅的,到時(shí)公司代交就可以
20年現(xiàn)在有員工自己做了個(gè)稅匯算清繳,單位還可以做19年個(gè)稅更正申報(bào)嗎?如果單位自然人客戶端上半年的數(shù)據(jù)丟失,可以把新表導(dǎo)入,直接在電腦上重新申報(bào)嗎?還是必須去大廳更正申報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)稅申報(bào)時(shí)給員工申報(bào)了個(gè)稅幾百元,后來(lái)發(fā)現(xiàn)員工因?yàn)樽噪x工資沒(méi)發(fā),需要更正申報(bào),想問(wèn)問(wèn)公司如果更正了申報(bào),員工的入職和離職日期都是同一天,這樣更正以后員工在個(gè)稅app上還有公司名字的記錄嗎?
2020年的個(gè)稅工資需要更正,不用交個(gè)稅,但是時(shí)間太長(zhǎng)更正不了,2021年的年度企業(yè)所得稅還沒(méi)有申報(bào),請(qǐng)問(wèn)2020年人員工資直接在2021的報(bào)表里調(diào)減行嗎
老師個(gè)人所得稅是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報(bào)嗎,還是當(dāng)月發(fā)放,申報(bào)上月,我們一個(gè)員工22年五月入職,老單位幫他申報(bào)個(gè)稅,新單位也申報(bào)了那個(gè)月,匯算清繳就不對(duì)了,這個(gè)是老單位更正還是新單位更正,老單位是當(dāng)月申報(bào)上月,新單位是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月。有老師提到我做一個(gè)月的零申報(bào),變成次月申報(bào)。那員工們多申報(bào)的一個(gè)月個(gè)調(diào)稅還給他們嗎?如何還,有員工在問(wèn),怎么處理
老師,咨詢一個(gè)事,公司某員工2020年5月份在公司離了職,也有解除勞動(dòng)合同證明,但公司失誤沒(méi)有及時(shí)停止該員工的個(gè)稅申報(bào),2021年初才停止該員工的個(gè)稅申報(bào),現(xiàn)在該員工提起申訴,要求作廢或更正其個(gè)稅申報(bào),請(qǐng)問(wèn)可以作廢或更正嗎?是個(gè)別更正還是全員更正?公司有上千人,如果個(gè)別更正麻不麻煩?要多長(zhǎng)時(shí)間才能辦好?謝謝
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
24年的個(gè)稅,更正申報(bào),應(yīng)該在更正時(shí),就會(huì)提示交款是吧
是的, 是的,就是這樣的
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你