你好,我們用對(duì)公付錢,他們給我們轉(zhuǎn)電子承兌,這種往來(lái)款,分錄是 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:銀行存款?

鄒老師,朋友的公司簽的項(xiàng)目外包給我們做,對(duì)方公司打了預(yù)付款是電子承兌,因?yàn)轫?xiàng)目是包給我們做的,這個(gè)預(yù)付款應(yīng)該轉(zhuǎn)給我公司,我們公司又和朋友公司有其他業(yè)務(wù)往來(lái),需要付貨款,這個(gè)電子承兌可以當(dāng)做我們公司的預(yù)付款嗎?賬怎么做呢?
我們公司背書給另一個(gè)公司承兌,但是是沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)的,次月對(duì)方把這筆承兌款轉(zhuǎn)給我們了。這種規(guī)范嗎?還是說(shuō)不能這樣轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去
我們公司經(jīng)常給另外一家公司換承兌,我們用對(duì)公付錢,他們給我們轉(zhuǎn)電子承兌,這種往來(lái)款,會(huì)計(jì)分錄
對(duì)方公司付我們承兌100萬(wàn)抵貨款 ,然后我們把這張承兌付給另一家公司 但沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái) 對(duì)方網(wǎng)銀還我們100萬(wàn) 這種操作合法嗎
老師好 建筑服務(wù)辦理了420萬(wàn)元外經(jīng)證,9月開發(fā)票240萬(wàn),10月已經(jīng)預(yù)繳240萬(wàn)的稅,然后10月要開剩下的180萬(wàn),開完還是要按照180萬(wàn)再預(yù)繳稅費(fèi)是不,開票當(dāng)月能預(yù)繳稅費(fèi)不
老師問(wèn)一下,公司要注銷,期末應(yīng)交稅費(fèi)有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊(cè)資本2060萬(wàn)元,兩個(gè)股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬(wàn)元和283萬(wàn)元。現(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬(wàn)元。一個(gè)變成841.8萬(wàn)元,一個(gè)561.2萬(wàn)元。屬于同比減資。其中的一個(gè)股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬(wàn)元,多繳納272.8萬(wàn)元可以從公司撤資拿走,另一個(gè)股東再把272.8萬(wàn)元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤(rùn)等
上月暫估成本,這個(gè)月拿到原材料發(fā)票了,但是這個(gè)月沒(méi)有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財(cái)務(wù)軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會(huì)給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準(zhǔn)備什么資料,是先操作個(gè)人所得稅,再操作工商。
老師,機(jī)械租賃發(fā)票開票稅點(diǎn)是多少
你好。亞馬遜平臺(tái)上的支出,不開具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬(wàn)房費(fèi),已開增值稅票但尚未消費(fèi),收款開票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入?

