你好。沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)是不可以的。如果對(duì)方有貼現(xiàn)的業(yè)務(wù),你辦理貼現(xiàn)是可以的。
我們公司背書(shū)給另一個(gè)公司承兌,但是是沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)的,次月對(duì)方把這筆承兌款轉(zhuǎn)給我們了。這種規(guī)范嗎?還是說(shuō)不能這樣轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去
老師 我們家收到一張商業(yè)承兌匯票,我們老板把這張商業(yè)承兌匯票換兌給一家和我們沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)的一家公司 他們扣個(gè)手續(xù)費(fèi)然后把剩余的錢(qián)在轉(zhuǎn)到我們公司?這樣做合理嗎?怎么做賬務(wù)處理
對(duì)方公司付我們承兌100萬(wàn)抵貨款 ,然后我們把這張承兌付給另一家公司 但沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái) 對(duì)方網(wǎng)銀還我們100萬(wàn) 這種操作合法嗎
老師,我們公司準(zhǔn)備給供應(yīng)商支付一張銀行承兌20萬(wàn),應(yīng)付賬款是140028.4元,我們準(zhǔn)備付他13萬(wàn),對(duì)方退回7萬(wàn)現(xiàn)金?,F(xiàn)在對(duì)方外賬財(cái)務(wù)說(shuō),這種操作容易被查,請(qǐng)問(wèn)是嗎?覺(jué)得這是正常的業(yè)務(wù)往來(lái),應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題。
老師請(qǐng)問(wèn)下我們公司把現(xiàn)金從銀行轉(zhuǎn)100萬(wàn)給另一家公司,另一家公司將同等面值的100萬(wàn)銀行承兌匯票轉(zhuǎn)給我們,實(shí)際是做互換沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生只是幫他們把承兌接收過(guò)來(lái)幫對(duì)方環(huán)節(jié)資金困難,這樣可行嗎?有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?涉不涉及發(fā)票?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專(zhuān)門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專(zhuān)票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
對(duì)方這樣做的目的是什么?
他讓我們兌付的那家公司也是他們家的
這個(gè)具體的意思 不好說(shuō)? 也可以是這家賬上有錢(qián)??
總之是不能這樣操作的對(duì)吧? 對(duì)我們沒(méi)有任何好處對(duì)嗎
你好是的 沒(méi)有好處的??
這個(gè)有什么相關(guān)文件規(guī)定嗎 我說(shuō)了怕老板不信
這個(gè)有文件的,要有真實(shí)業(yè)務(wù),具體文件需要去查一下。
他說(shuō)做往來(lái)款?
有真實(shí)業(yè)務(wù)是可以的??