你好,去年匯算清繳的時候調(diào)整嗎?
老師,去年暫估的那部分沒有發(fā)票,年報的時候我需要紅沖,如果紅沖就增加了當(dāng)年的成本,怎么處理呢
老師,2021年我做了成本暫估,在2022年1月就紅沖了。有一些暫估的發(fā)票回來了,有一些沒有回來。那我在所得稅匯算清繳的時候需要調(diào)整嗎?如何調(diào)整?
老師,我們?nèi)ツ昴甑讜汗懒艘还P成本,今年還沒有開票,現(xiàn)在我一沖紅去年的暫估,報表的營業(yè)成本是負數(shù),導(dǎo)致我的營業(yè)利潤是正數(shù),我需要怎么處理,才能夠使沖之前暫估不影響當(dāng)期的報表
老師你好,我在核查往年賬目的時候發(fā)現(xiàn)去年有2個產(chǎn)品進行暫估,A和B各暫估100,但是紅沖暫估的時候做錯了,紅沖A100之后又紅沖A,又紅沖這個應(yīng)該是B,我今年發(fā)現(xiàn)這個問題需要如何處理,怎么做分錄進行調(diào)整?
如果我去年12月暫估了成本,今年一月和2月都取得了去年暫估的成本票,那我在一月的時候取得的部分發(fā)票的時候全部紅沖;還是紅沖取得發(fā)票金額部分的發(fā)票,等到二月的時候再紅沖對應(yīng)發(fā)票金額
老師,3月份補了去年的收入,當(dāng)時只是修改了增值稅申報表交了增值稅,匯算所得稅時收入需要通過105000表調(diào)整還是在主表上把營業(yè)收入調(diào)整就行?
一般納稅人,銷項稅額比進項稅額多,增值稅怎么計提與繳納?
請問個體工商戶開票時本應(yīng)開具百分之一的全部開成免稅了,月不超10萬,稅務(wù)局監(jiān)控到了我們應(yīng)該如何解決,如果不走紅沖的話
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進票回來。問:增值稅稅負是多少。
老師記長期待攤費用里的行政罰款滯納金,年報所得稅不用分開填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個稅數(shù)據(jù)沒有帶出來怎么處理
老師,請問申報企業(yè)所得稅年報(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報的嗎?我會申報小規(guī)模的,一般納稅人沒有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺勾選抵扣?
要登錄電子稅務(wù)局下載APP是江蘇稅務(wù)嗎
老師掛幾個公司的應(yīng)付賬款可以做在一張憑證,還是一個公司一張憑證?
什么意思
沒有發(fā)票的那說調(diào)增了嘛
我是說如果調(diào)增的話,那不需要紅沖暫估嗎
調(diào)增了之后,這個是實際業(yè)務(wù)的,不需要紅 沖暫估 如果沒有調(diào)增是實際業(yè)務(wù)的,也不需要紅沖但是你需要修改匯算清交去補上稅款。
那如果以前年度暫估的次年年報以前發(fā)票回來了,我如果做紅沖不是也影響當(dāng)年的利潤嗎
你好,用1000年度損益調(diào)整并不影響當(dāng)年的。
以前年度損益調(diào)整這個科目并不影,想當(dāng)年的成本費用。
以前年度損益調(diào)整替代的是損益類科目嗎
好,對的是的,這么理解是這么做的。
那如果去年暫估的發(fā)票次年年報的時候也沒回來,是直接調(diào)增嗎
你好對的 是這么做的
那如果我直接調(diào)增了去年的暫估,那去年的暫估就一直那么著嗎,不需要賬務(wù)處理嗎
為什么需要掛賬?沒有掛賬的應(yīng)付賬款需要支付出去。 借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,這個應(yīng)付賬款你需要支付出去的,實際業(yè)務(wù)你怎么會不支付,如果是虛增的話,需要紅沖。 沖的分錄借應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整。