你好,滯納金計入營業(yè)外支出,需要納稅調(diào)增,不可以放在長期待攤費(fèi)用里
老師,我公司注冊了兩年,都沒有業(yè)務(wù),每月老板轉(zhuǎn)錢進(jìn)來付員工工資和水電房租。我把這些都計入長期待攤費(fèi)用那里了,報企業(yè)所得稅稅時,資產(chǎn)總額按長期待攤費(fèi)用的金額填,收入,成本,利潤都填0,資產(chǎn)負(fù)債表分別填了長期待攤費(fèi)用和其他應(yīng)付款,利潤表全部0,這樣是不是不行?利潤表怎么反映攤銷支出?
二月份支付了今年一整年的房租,金額529000,對方發(fā)票年底才會開過來。 所以我入賬的時候, 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后攤銷一、二月的租金, 借:管理費(fèi)用-租金 貸:長期待攤費(fèi)用-租金 等后期發(fā)票到了,再沖預(yù)付 借:長期待攤費(fèi)用-租金 貸:預(yù)付賬款 麻煩問一下老師這樣操作寫分錄可以么? 這樣操作后,發(fā)票沒到的話,長期待攤費(fèi)用就是在貸方,填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時候改如何填寫
你好老師,我們企業(yè)21年成立是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,籌建期的費(fèi)用38萬我記在管理費(fèi)用開辦費(fèi)了,報年報時內(nèi)進(jìn)行納稅調(diào)增,直接就是利潤總額是-38萬,22年我記在長期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)了,年報時我填在長期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)了,這樣可以不
老師,請問,所得稅匯算清繳,2023年的開辦費(fèi)已經(jīng)攤銷完了,12月份資產(chǎn)負(fù)債表長期待攤費(fèi)用哪里是不是就是沒有數(shù)據(jù)的了啊,意味著A105080這個表的長期待攤費(fèi)用也就不用填了啊
老師,請問,所得稅匯算清繳,2023年的開辦費(fèi)已經(jīng)攤銷完了,12月份資產(chǎn)負(fù)債表長期待攤費(fèi)用哪里是不是就是沒有數(shù)據(jù)的了啊,意味著A105080這個表的長期待攤費(fèi)用也就不用填了啊
老師我公司一般納稅人處理固定資產(chǎn)轎車,賣給了個人,開具了二手車發(fā)票,22600元,我公司應(yīng)該是做無票收入還是開具車輛發(fā)票22600元
中秋福利,發(fā)的現(xiàn)金,我先墊付的回頭報銷的話,憑借明細(xì)可以稅前扣除吧
老師 9月需要出口的貨物 10月實(shí)際出口 是10月實(shí)際出口時確認(rèn)收入嗎
老師您好,門窗廠購買的卷閘門應(yīng)該計入什么科目
老師購買會員卡送客戶計入什么科目
老師,生產(chǎn)型企業(yè)外購貨物(伺服電機(jī))出口,出口發(fā)票開的免稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能勾選抵扣嗎?
老師,想請教關(guān)于盤點(diǎn)事,賬是內(nèi)部看的,25年2月份才開始盤點(diǎn)水泥的,所以2月盤虧5600噸,水泥盤虧盈今年2月開始計入管理費(fèi)用的,但這3月盤虧那么多水泥,記管理費(fèi)用都120幾萬元了,對今年利潤影響很大,本來今年利潤是賺的,現(xiàn)在因?yàn)?月盤虧那么多導(dǎo)致利潤表是虧的,該怎么處理好呢?
老師,國內(nèi)的電商,僅退款,或者退款不退貨是怎樣賬務(wù)處理的?(區(qū)分已確認(rèn)收入和未確認(rèn)收入?)
怎么記賬呢?理財產(chǎn)品
老師,個體工商戶銷售五金產(chǎn)品,未達(dá)起征點(diǎn),開數(shù)電發(fā)票,稅率是選免稅,還是選3%稅率
那老師滯納金我記長期待攤費(fèi)用里了,現(xiàn)在調(diào)賬出來,借記利潤分配 _未分配利潤貸長期待攤費(fèi)用嗎。那老師不是說籌建期不能發(fā)生虧損嗎,
可以的,滯納金是特殊情況