可以的,先墊付的回頭報(bào)銷(xiāo) ,憑借明細(xì)可以稅前扣除
和個(gè)人交易金額不超過(guò)500元,非現(xiàn)金支付,可稅前扣除,國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告第九條 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)是個(gè)人從事應(yīng)稅項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售額不超過(guò)增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點(diǎn)。 老師這個(gè)單位伙食費(fèi)都是從早市買(mǎi)的最便宜的 普通收據(jù) 肯定不能報(bào)銷(xiāo)吧 超市小票也不可以吧 必須是發(fā)票吧
老師,我有以下幾個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教,有一筆6000的做了庫(kù)存商品,對(duì)應(yīng)的那筆銷(xiāo)售金額9000的也要做庫(kù)存商品出庫(kù)吧?是不是要做三次?如何做 因?yàn)槟莻€(gè)6000是法人墊付貨款,報(bào)銷(xiāo)時(shí)不需要涉及庫(kù)存商品吧 那個(gè)未分配利潤(rùn)可以分配嗎,如何分配呀? 今天申報(bào)季報(bào)增值稅,我沒(méi)有看到那些平時(shí)開(kāi)的成本票(如話費(fèi) 交通 招待費(fèi)發(fā)票)不是可以稅前扣除嗎?在哪看的那些扣除稅費(fèi)的
員工買(mǎi)材料回來(lái)公司報(bào)銷(xiāo),有購(gòu)買(mǎi)憑證收據(jù)單墊付憑證就是沒(méi)有發(fā)票這樣是可以的嗎沒(méi)有說(shuō)一定要發(fā)票的吧,稅局會(huì)查這些嗎?我沒(méi)有發(fā)票,我也不要稅前扣除了這樣稅局也會(huì)查嗎?
您好,老師,股東代墊的職工費(fèi)利費(fèi),還沒(méi)有支付報(bào)銷(xiāo)款給回股東,但是在賬上做了掛賬其他應(yīng)付款,現(xiàn)在填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的職工福利費(fèi)支出的賬載金額就是應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)的貸方發(fā)生額合計(jì),老師,您今早跟我說(shuō)實(shí)際發(fā)生額和稅收金額不用填,但是明細(xì)表那的稅收金額會(huì)自動(dòng)調(diào)增為賬載的那個(gè)金額哦,這種員工代墊的福利費(fèi),還沒(méi)有支付給員工,而是計(jì)提,也是稅前不讓抵扣的嗎?要做納稅調(diào)增嗎?
中秋節(jié)福利公司發(fā)放的購(gòu)物卡可以正常入賬當(dāng)福利,而且可以稅前扣除。根據(jù)《個(gè)稅暫行條例》規(guī)定,發(fā)放購(gòu)物卡、電子購(gòu)物卡、健康卡等可以作為稅前扣除項(xiàng)目,符合《個(gè)稅暫行條例》第三章第二十條規(guī)定的福利,可以作為稅前扣除項(xiàng)目。但是,凡是通過(guò)其他支付渠道(如財(cái)務(wù)支付)購(gòu)買(mǎi)的購(gòu)物卡,都不能從財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的稅前扣除項(xiàng)目中進(jìn)行稅前扣除。 拓展知識(shí):根據(jù)《個(gè)稅暫行條例》第三章規(guī)定,企業(yè)發(fā)放有形福利,有形福利是指企業(yè)發(fā)放物質(zhì)性福利,如勞務(wù)費(fèi)、津貼補(bǔ)貼、餐補(bǔ)、交通補(bǔ)貼、生日禮金、節(jié)日禮品、禮品券、購(gòu)物卡、電子購(gòu)物卡、健康卡等,可以作為稅前扣除項(xiàng)目。 老師這個(gè)可作為稅前扣除項(xiàng)目是什么意思?
老師,營(yíng)業(yè)賬簿,交印花稅的時(shí)候是實(shí)繳金額吧
郭老師您好,公戶借出十萬(wàn),還款沒(méi)寫(xiě)備注用途可以嗎
請(qǐng)問(wèn)有電商行業(yè),店鋪的做賬表格模板嗎?明細(xì)表利潤(rùn)表
老師,我們開(kāi)了378萬(wàn)的建筑工程發(fā)票專票9個(gè)點(diǎn)異地項(xiàng)目我們預(yù)交稅費(fèi)多少
請(qǐng)問(wèn)有電商行業(yè),店鋪的做賬表格模板嗎?明細(xì)表利潤(rùn)表
老師,我們是批發(fā)零售的公司,有收批發(fā)銷(xiāo)售款的客戶門(mén)店,有直接收銷(xiāo)售流水的直營(yíng)門(mén)店,直營(yíng)門(mén)店每天自己也記賬給總部的款分醫(yī)保款和顧客微信入公戶的款和每日來(lái)總店交現(xiàn)金的款合起來(lái)的每日銷(xiāo)售,這種情況怎么入賬呀,用總部的賬和每個(gè)門(mén)店對(duì)的賬分不同賬套入嗎還是和起來(lái)做賬好?。?/p>
老師,你好,現(xiàn)在有一家個(gè)體企業(yè),是報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,我們是代賬公司,公司這幾年一直基本不開(kāi)票,但是成本還是開(kāi)進(jìn)來(lái)的,問(wèn)老板無(wú)票收入有沒(méi)有,老板一直說(shuō)沒(méi)有,他是虧損的,沒(méi)有給我們說(shuō)實(shí)際情況,公戶也基本沒(méi)走帳,23年開(kāi)票19萬(wàn)多,我們又報(bào)了9萬(wàn)多的無(wú)票收入,現(xiàn)在稅局出現(xiàn)預(yù)警打電話老板急了,才給我們看了下?tīng)I(yíng)業(yè)額,有將近300萬(wàn),這個(gè)在我們?cè)趺刺幚戆?/p>
賬上有未分配利潤(rùn),但是沒(méi)有其他應(yīng)收款老板的往來(lái),這樣的情況需要分紅嗎?
中秋過(guò)節(jié)費(fèi)500元做個(gè)表就可以吧
工商年報(bào)的 納稅金額 包含哪些 是按本年已付金額 還是 應(yīng)付金額?
這個(gè)不涉及發(fā)票吧
不涉及發(fā)票,但要并入工資申報(bào)個(gè)稅
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!