你好,在稅局查到前,主動收回紅沖這部分發(fā)票
你好 我想咨詢下參與了公司虛開發(fā)票的怎么辦 虛開普通發(fā)票的44萬 有什么補救措施嗎
你好 我想咨詢下參與了公司虛開發(fā)票的怎么辦 虛開普通發(fā)票的44萬 有什么補救措施嗎
你好 我想咨詢下參與了公司虛開發(fā)票的怎么辦 虛開普通發(fā)票的44萬 有什么補救措施嗎
你好老師,公司工作流程不是很規(guī)范,領(lǐng)導(dǎo)和會計多次讓我給別的公司開普票也收錢了,聽課了才意識到是虛開而且是違法的很嚴(yán)重要判刑,這種情況要怎么辦?有什么補救措施嗎?我有責(zé)任嗎?
老師,你好,我想咨詢一下出口退稅的事情,就是開了形式發(fā)票,沒有開普通,在增值稅申報表中怎么填寫呢
客戶是小規(guī)模納稅人,是不是只能開普票給對方
老師你好,我進項票是臺式電腦,顯示器,辦公軟件,桌面操作系統(tǒng)等,然后客戶說開一套,就是說銷項銷項開電腦一套,這樣行不?
6月份預(yù)付4個月廠房租金,對方6月份開了3個月(7-9月)廠房租賃發(fā)票,6月份的會計分錄怎么做
24年9月申請的科技型中小企業(yè),那么所屬期23年的所得稅匯繳科小編號填在哪里?23年所得稅研發(fā)費用加計扣除可以選全年100%嗎?
個體工商戶的法人配偶發(fā)放的工資可以抵成本嗎?
請問一下為了回饋客戶,我原本是賣雞鴨的,我買了電子產(chǎn)品送給客戶作為贈品能不能入賬
您好,我司是一般納稅人,去年一張已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票在今年做了進項稅額轉(zhuǎn)出,去年分錄是 借:管理費用~辦公費91 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅~進項稅額 9 貸:應(yīng)付賬款 100 請問今年的分錄具體該怎么做呢?
請問小規(guī)模納稅人增值稅賬務(wù)處理是怎樣的???
工程公司,跟甲方簽訂了設(shè)備租賃合同,把挖掘機租賃給甲方并且提供2名操作人員。甲方要求開的是建筑服務(wù)發(fā)票。印花稅按租賃還是按工程交
請問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),土地增值稅清算需補繳的稅費是在清算支付稅費當(dāng)期入“主營業(yè)務(wù)稅金及附加-土地增值稅”科目嗎?在當(dāng)期企業(yè)所得稅前扣除?還是要分?jǐn)偟戒N售所屬期去攤銷?即例如清算所屬期為2014年1月-2025年5月的,清算所需補繳的土地增值稅費需按所屬期2014年1月-2025年5月每年銷售金額分?jǐn)傃a繳稅費嗎?2014年1月至2024年12年的分?jǐn)傃a繳稅費入“以前年度損益調(diào)整”科目?
老板不同意收回 老板認為沒關(guān)系,因為我們是小微企業(yè),他們認識的這些企業(yè)都這么搞 我剛開始不知道這是虛開 現(xiàn)在意識到了給老板說他也不在乎該怎么辦呢
只要能證明是老板要求做的,責(zé)任就會很小。 另外,不要繼續(xù)參與這個事了