一、你是說企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)時(shí),還是說企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)時(shí)的情況呢?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳準(zhǔn)許扣除的項(xiàng)目有哪些
老師,在算企業(yè)所得稅時(shí),需要扣除哪些項(xiàng)目
在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),需要對(duì)哪些項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整?哪些費(fèi)用不能在稅前列支?
你好,老師 所得稅匯算 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的扣除類調(diào)整項(xiàng)目里的其他需要填哪些業(yè)務(wù)?
老師,所得稅匯算 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的扣除類調(diào)整項(xiàng)目里的跨期扣除項(xiàng)目和其他是需要填哪些業(yè)務(wù)?
老師請(qǐng)問一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報(bào),對(duì)方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國慶節(jié)快樂!請(qǐng)問個(gè)體戶,經(jīng)營范圍是勞務(wù)服務(wù),請(qǐng)的勞務(wù)人員開的滴滴打車發(fā)票,請(qǐng)問個(gè)體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請(qǐng)問第三季度本年利潤余額在貸方,申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),會(huì)交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報(bào)表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動(dòng)填寫嗎
老師 個(gè)體戶變成查賬征收 當(dāng)月個(gè)體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當(dāng)月一個(gè)月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計(jì)是什么意思?審計(jì)后稅局還會(huì)查賬嗎
出口退稅申報(bào),如果10月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅的話,退稅申報(bào)表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報(bào)出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
單價(jià)是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,請(qǐng)問一下我報(bào)增值稅,但是系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù)銷賬是錯(cuò)的,這個(gè)應(yīng)該怎么弄呀
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)時(shí)需要扣除哪些項(xiàng)目?企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)時(shí)需要扣除哪些項(xiàng)目?簡易征收得企業(yè)在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)申報(bào)時(shí)間必須是季度嗎?
一、企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)時(shí)需要扣除哪些項(xiàng)目? 就是可以在稅前扣除的項(xiàng)目是:加速折舊金額、彌補(bǔ)以前年度的虧損、前期已經(jīng)預(yù)交的企業(yè)所得稅,最后按稅法規(guī)定的計(jì)算,得到本月(或本季度)需要預(yù)繳的企業(yè)所得稅。
老師,比如上年共虧損100萬,如果是季度申報(bào),我四個(gè)季度把上年100萬得虧損彌補(bǔ)萬,有盈余得再交稅,是這意思嗎
是這樣意思,你表述的完全正確,先彌補(bǔ)虧損,有盈余再交稅處理。