您好,是我們開(kāi)票的金額特別大么,改為正確的,我們也遇到過(guò),稅務(wù)是這么答復(fù)的
老師,您看一下我點(diǎn)增值稅申報(bào),系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)這個(gè)數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)是否有什么問(wèn)題呢?
老師,我申報(bào)本期增值稅的時(shí)候,彈出錯(cuò)誤信息說(shuō)這兩個(gè)地方數(shù)據(jù)要一致,請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)地方數(shù)據(jù)分別代表什么意思呀?下面那個(gè)數(shù)據(jù)是默認(rèn)出來(lái)的
老師好,我做增值稅申報(bào),出現(xiàn)了一個(gè)情況,在報(bào)稅系統(tǒng)中,應(yīng)繳增值稅是35222.55,可是賬上增值稅發(fā)票上的稅額是35222.54,我試了一下報(bào)稅系統(tǒng)中還不能修改數(shù)據(jù),這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?謝謝指導(dǎo)。
老師你好,增值稅主表系統(tǒng)出的數(shù)據(jù)跟我實(shí)際的數(shù)據(jù)不一樣,該怎么整改?21193.37是上個(gè)月交的稅款是緩繳增值稅,但是我一共欠的增值稅是這個(gè)數(shù)20793.07這個(gè)表我該怎么整改?
郭老師,一般系統(tǒng)上根據(jù)稅盤(pán)上的數(shù)據(jù)應(yīng)該沒(méi)錯(cuò)哈,但是這個(gè)有點(diǎn)麻煩,怎么也算不出那個(gè)數(shù)據(jù)啊
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,公司盈利交幾個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅,是小微企業(yè),
老師公司開(kāi)民宿買(mǎi)房可以貸款嗎
老師 公司雇的臨時(shí)工,因工傷住院了,醫(yī)院把發(fā)票來(lái)給個(gè)人了,可以走公司公戶報(bào)銷么
老師您好!個(gè)體戶用公戶給個(gè)人轉(zhuǎn)款,算是個(gè)體戶的營(yíng)業(yè)額嗎?
個(gè)體戶能開(kāi)專票嗎嗎嗎???
老師咨詢下 個(gè)體戶查賬征收現(xiàn)在做8月份賬,8月份有自然人轉(zhuǎn)的貨款收入,這些收入都不需要發(fā)票,8月份忘記了找供應(yīng)商開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是收入也產(chǎn)生,商品也發(fā)給客戶,針對(duì)于庫(kù)存商品這一塊怎么做賬呢 給供應(yīng)商也支付的有貨款
老師,這個(gè)ppt里第一列,年預(yù)算我應(yīng)該怎么填呢?是填年預(yù)算的期末余額呢,還是填年預(yù)算的期初余額加收入合計(jì)呢?
企業(yè)支付殘疾人保障金怎么入賬
賓館小規(guī)模增值稅納稅人,第三季度申報(bào)增值稅,開(kāi)票為21544.27元,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)在服務(wù),不動(dòng)產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)銷售額這分類自動(dòng)填的數(shù)值為1696.04元,以前沒(méi)有遇到過(guò)這樣的情況,現(xiàn)在我是直接按開(kāi)票金額直接修改填寫(xiě)嗎?
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)應(yīng)該公司交,還是員工交?
就自己按照正確的金額改正就可以哈
您好,是的,跟稅務(wù)確認(rèn)過(guò)的,系統(tǒng)帶出來(lái)的不一定對(duì)
老師你好,我想咨詢一下,我們這個(gè)進(jìn)項(xiàng)我按照我的用途填的,但是系統(tǒng)始終顯示說(shuō)我有三張電子民航的發(fā)票
民航的發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
?您好,因?yàn)槟愎臼切∫?guī)模納稅人,所以民航發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,系統(tǒng)提示是因?yàn)榘l(fā)票可能被誤勾選了,你只需要登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)把那三張發(fā)票的勾選狀態(tài)撤銷掉,然后申報(bào)時(shí)只填收入別管進(jìn)項(xiàng)就行了
我們是一般納稅人,我都沒(méi)有勾選,但是我填表的時(shí)候就說(shuō)我可以抵扣
那我可以就直接抵扣嗎,這個(gè)開(kāi)的是電子客票行程單
?您好,那這三張電子客票行程單就可以抵扣,前提是得是員工因公出差的。系統(tǒng)提示你可以抵扣,說(shuō)明它識(shí)別到這些是合規(guī)憑證,你直接抵扣就行。計(jì)算方法是(票價(jià)%2B燃油附加費(fèi))÷(1%2B9%)×9%,這個(gè)算出來(lái)的稅額填在增值稅申報(bào)表附列資料二的第8b欄或者第10欄里就行了
好的,系統(tǒng)里直接就出來(lái)數(shù)據(jù)叫我抵扣了,我就直接抵扣了,謝謝老師
哦哦,可以抵扣的哦