25欄的那個(gè)金額是你上一個(gè)月主表里面的應(yīng)補(bǔ)稅款,你看一下你每個(gè)月30欄和25欄填寫一樣的嘛,只要是填寫一樣的話,它出來的都是正確的,如果填寫的不一樣的話,它出來的就是不正確的,你如果每個(gè)月正常交稅的在30欄和他填寫一樣的就行了,就不要管了。
老師好,我做增值稅申報(bào),出現(xiàn)了一個(gè)情況,在報(bào)稅系統(tǒng)中,應(yīng)繳增值稅是35222.55,可是賬上增值稅發(fā)票上的稅額是35222.54,我試了一下報(bào)稅系統(tǒng)中還不能修改數(shù)據(jù),這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?謝謝指導(dǎo)。
老師 增值稅附表三 這個(gè)數(shù)據(jù)是什么意思 應(yīng)該不是免稅的吧 實(shí)際上我們要交稅的哦 3個(gè)點(diǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅的普票 這個(gè)數(shù)據(jù)是不是點(diǎn)擊提取附表1數(shù)據(jù)就自動(dòng)帶出了 系統(tǒng)
老師,這個(gè)月的增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)不對(duì),然后增值稅稅額跟我在稅控盤打出來的數(shù)據(jù)對(duì)不上,怎么去調(diào)整呢
老師你好,我現(xiàn)在公司注銷,有一個(gè)留底是1845.76,我的上個(gè)月納稅是3884.47增值稅應(yīng)該是平的,是因?yàn)橹熬徖U了,然后這個(gè)月全部增值稅都交完了,但是我這里出現(xiàn)黃色的字體,然后是因?yàn)槲业?月份申報(bào)錯(cuò)了數(shù)據(jù),但是我現(xiàn)在怎么弄平他這個(gè)增值稅表呢?我該怎么修改?
老師你好,增值稅主表系統(tǒng)出的數(shù)據(jù)跟我實(shí)際的數(shù)據(jù)不一樣,該怎么整改?21193.37是上個(gè)月交的稅款是緩繳增值稅,但是我一共欠的增值稅是這個(gè)數(shù)20793.07這個(gè)表我該怎么整改?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
但是我25了呢,一直以來都是啊,數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)出來的,因?yàn)榫徖U造成了之前的30欄沒有填數(shù),所以后面的數(shù)字就不一樣了
你好,那你現(xiàn)在還有緩交的稅款嗎?
老師你好,我去年申報(bào)嗯年報(bào)的時(shí)候,數(shù)字還沒變黃,然后1月2月就是25藍(lán)和30藍(lán)變色黃色的字體了,現(xiàn)在還有3月4月5月還沒有交完,但是當(dāng)月的增值稅到當(dāng)月是去交了,緩繳都還沒交完
你好,那你就可以忽略的,這個(gè)可以正常申。
這個(gè)31欄的是我上個(gè)月交的稅,但是這個(gè)32欄呢,期末未繳數(shù)顯示是11280.46這個(gè)數(shù)是不是我這個(gè)增值稅的數(shù)字才對(duì)???20793.07
你好是的,是這么做的。
那我現(xiàn)在這個(gè)該怎么填,我不修改嗎?繼續(xù)申報(bào),后面那個(gè)25欄是多少?到時(shí)候直接就寫30欄的嗎?
你好,你現(xiàn)在錢亂套了,你上一個(gè)月繳納的稅款是多少,你在這里面填寫吧。
是的,就是緩繳款的錢,他這邊就是數(shù)據(jù)出來有點(diǎn)亂了,當(dāng)月的錢當(dāng)月交了,21193.37是我上個(gè)月交的,我就放在31欄,因?yàn)檫@個(gè)是之前欠稅的,所以本人累計(jì)那個(gè)11280.46就跟不上我的增值稅的數(shù)據(jù),所以我說我的增值稅是20793.07所以我不知道怎么修改
31是不是你自己填寫的。
32它是自動(dòng)出來的,你就不要管了,你填寫好了30行,它自動(dòng)出來,30行你上一個(gè)月交了多少稅款,這里填寫多少,不要超過25欄
21193.37我上個(gè)月就交了這個(gè)錢,就是緩繳的錢如果我填在30欄的話,這個(gè)數(shù)的話,就是大于25欄數(shù)字,31來我就不填,30欄他系統(tǒng)出來是沒數(shù)的,所以我現(xiàn)在都不知道怎么辦,稅務(wù)局這邊叫我更改申報(bào),我都不知道怎么弄好,
緩交的不要在30欄里面填寫 實(shí)際繳納了之后才在30欄里面填寫的。
那我這個(gè)數(shù)據(jù)就這樣子提交嗎?我也不修改啊
你好,截圖看一下哪一個(gè)樣子。
圖1就是我現(xiàn)在申報(bào)的表,圖2就是我要交的增值稅,所有的緩繳增值稅
31你填寫了 不是不讓填寫嗎?
刪除31行的,其他的可以。
31行是我上個(gè)月交的緩繳的增值稅不填寫嗎?
你好 30欄里面填寫的