25欄的那個金額是你上一個月主表里面的應補稅款,你看一下你每個月30欄和25欄填寫一樣的嘛,只要是填寫一樣的話,它出來的都是正確的,如果填寫的不一樣的話,它出來的就是不正確的,你如果每個月正常交稅的在30欄和他填寫一樣的就行了,就不要管了。
老師好,我做增值稅申報,出現(xiàn)了一個情況,在報稅系統(tǒng)中,應繳增值稅是35222.55,可是賬上增值稅發(fā)票上的稅額是35222.54,我試了一下報稅系統(tǒng)中還不能修改數(shù)據(jù),這個應該怎么處理呢?謝謝指導。
老師 增值稅附表三 這個數(shù)據(jù)是什么意思 應該不是免稅的吧 實際上我們要交稅的哦 3個點簡易計稅的普票 這個數(shù)據(jù)是不是點擊提取附表1數(shù)據(jù)就自動帶出了 系統(tǒng)
你好,我想問一下增值稅申報表主表的進項稅額有數(shù)據(jù),進項稅額轉(zhuǎn)出也有數(shù)據(jù),這個數(shù)據(jù)是一樣的金額,那我這個月要交稅嘛
老師,這個月的增值稅申報表數(shù)據(jù)不對,然后增值稅稅額跟我在稅控盤打出來的數(shù)據(jù)對不上,怎么去調(diào)整呢
老師你好,我現(xiàn)在公司注銷,有一個留底是1845.76,我的上個月納稅是3884.47增值稅應該是平的,是因為之前緩繳了,然后這個月全部增值稅都交完了,但是我這里出現(xiàn)黃色的字體,然后是因為我的8月份申報錯了數(shù)據(jù),但是我現(xiàn)在怎么弄平他這個增值稅表呢?我該怎么修改?
開發(fā)票,必須公戶轉(zhuǎn)公戶嗎?私戶轉(zhuǎn)可以嗎?
私戶轉(zhuǎn)公戶開發(fā)票可以嗎?
老師請問一下,我們商混公司,銷售的混凝土要很長時間才開發(fā)票結(jié)賬,平時申報稅款是要等開發(fā)票才申報收入嗎,這個算不算工程類發(fā)票,要開發(fā)票才對出準確數(shù)據(jù)
老師,一般納稅人開發(fā)票檢測費,是幾個稅點?
這種發(fā)票沒有購方信息和銷方信息,可以入賬嗎
員工開的代理服務機票款發(fā)票,可以抵扣進項嗎
老師您好,我們是小規(guī)模子公司,發(fā)現(xiàn)前年去年銷售成本金額計算錯了合計多結(jié)轉(zhuǎn)了三萬六,現(xiàn)在需要用什么科目如何調(diào)帳
勞動合同不在這個公司,工資也不發(fā)放,可以報銷費用嗎?是財務負責人,其他不變,可以嗎?
承兌貼現(xiàn)收入計入什么科目
公司進項稅足夠抵扣銷項稅,需要全部抵扣完,還是部分不勾選留著下月用,按稅負比例交增值稅!兩個行為哪個比較好
但是我25了呢,一直以來都是啊,數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)出來的,因為緩繳造成了之前的30欄沒有填數(shù),所以后面的數(shù)字就不一樣了
你好,那你現(xiàn)在還有緩交的稅款嗎?
老師你好,我去年申報嗯年報的時候,數(shù)字還沒變黃,然后1月2月就是25藍和30藍變色黃色的字體了,現(xiàn)在還有3月4月5月還沒有交完,但是當月的增值稅到當月是去交了,緩繳都還沒交完
你好,那你就可以忽略的,這個可以正常申。
這個31欄的是我上個月交的稅,但是這個32欄呢,期末未繳數(shù)顯示是11280.46這個數(shù)是不是我這個增值稅的數(shù)字才對啊?20793.07
你好是的,是這么做的。
那我現(xiàn)在這個該怎么填,我不修改嗎?繼續(xù)申報,后面那個25欄是多少?到時候直接就寫30欄的嗎?
你好,你現(xiàn)在錢亂套了,你上一個月繳納的稅款是多少,你在這里面填寫吧。
是的,就是緩繳款的錢,他這邊就是數(shù)據(jù)出來有點亂了,當月的錢當月交了,21193.37是我上個月交的,我就放在31欄,因為這個是之前欠稅的,所以本人累計那個11280.46就跟不上我的增值稅的數(shù)據(jù),所以我說我的增值稅是20793.07所以我不知道怎么修改
31是不是你自己填寫的。
32它是自動出來的,你就不要管了,你填寫好了30行,它自動出來,30行你上一個月交了多少稅款,這里填寫多少,不要超過25欄
21193.37我上個月就交了這個錢,就是緩繳的錢如果我填在30欄的話,這個數(shù)的話,就是大于25欄數(shù)字,31來我就不填,30欄他系統(tǒng)出來是沒數(shù)的,所以我現(xiàn)在都不知道怎么辦,稅務局這邊叫我更改申報,我都不知道怎么弄好,
緩交的不要在30欄里面填寫 實際繳納了之后才在30欄里面填寫的。
那我這個數(shù)據(jù)就這樣子提交嗎?我也不修改啊
你好,截圖看一下哪一個樣子。
圖1就是我現(xiàn)在申報的表,圖2就是我要交的增值稅,所有的緩繳增值稅
31你填寫了 不是不讓填寫嗎?
刪除31行的,其他的可以。
31行是我上個月交的緩繳的增值稅不填寫嗎?
你好 30欄里面填寫的