您好,可以紅沖,但前提是我們同意才行,不能單方紅沖了
當(dāng)月開的發(fā)票當(dāng)月對(duì)方已經(jīng)抵扣了,我這個(gè)月還能作廢嗎
請(qǐng)問增值稅已經(jīng)申報(bào)了,還有未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要抵扣,可以作廢申報(bào)再勾選抵扣嗎?
老師,請(qǐng)問我4月份開了100萬元的發(fā)票,增值稅已經(jīng)交了,對(duì)方單位款沒到,現(xiàn)在要我把這張發(fā)票作廢,發(fā)票能作廢嗎?如果作廢增值稅我已經(jīng)交了,這個(gè)稅款能退嗎
你好,老師,問下,就是對(duì)方公司開進(jìn)來的一張發(fā)票我這邊已經(jīng)抵扣了,但是現(xiàn)在對(duì)方需要作廢,這邊也已經(jīng)作廢,但是增值稅這邊已經(jīng)抵扣了,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話該如何做分錄
老師您好,已經(jīng)抵扣的發(fā)票,我這邊已經(jīng)開了紅字信息表,導(dǎo)出已發(fā)給對(duì)方,對(duì)方還是開不了紅字發(fā)票,顯示該發(fā)票已抵扣,我還應(yīng)該怎么操作?
老師咨詢下 個(gè)體戶查賬征收現(xiàn)在做8月份賬,8月份有自然人轉(zhuǎn)的貨款收入,這些收入都不需要發(fā)票,8月份忘記了找供應(yīng)商開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是收入也產(chǎn)生,商品也發(fā)給客戶,針對(duì)于庫存商品這一塊怎么做賬呢 給供應(yīng)商也支付的有貨款
老師,這個(gè)ppt里第一列,年預(yù)算我應(yīng)該怎么填呢?是填年預(yù)算的期末余額呢,還是填年預(yù)算的期初余額加收入合計(jì)呢?
企業(yè)支付殘疾人保障金怎么入賬
賓館小規(guī)模增值稅納稅人,第三季度申報(bào)增值稅,開票為21544.27元,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)在服務(wù),不動(dòng)產(chǎn),無形資產(chǎn)銷售額這分類自動(dòng)填的數(shù)值為1696.04元,以前沒有遇到過這樣的情況,現(xiàn)在我是直接按開票金額直接修改填寫嗎?
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)應(yīng)該公司交,還是員工交?
有初級(jí)證,非會(huì)計(jì)專業(yè)考中級(jí) 每天需要學(xué)多長(zhǎng)時(shí)間?
老師您好!請(qǐng)問個(gè)體戶通過對(duì)公賬戶還銀行貸款,能讓銀行開票嗎?
老師國(guó)慶節(jié)日好,第三方公司指導(dǎo)研發(fā)費(fèi)用,開來發(fā)票怎么入賬?
我司在9月5號(hào)采購了一批貨,隨貨同行單的時(shí)間是9月5日,9月8號(hào)這批貨我司驗(yàn)收入庫,供應(yīng)商在9月10日開了發(fā)票,結(jié)果我收到發(fā)票和隨貨同行單的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)該張隨貨同行單其中一個(gè)品的單價(jià)有誤,但發(fā)票上的單價(jià)無誤,反饋給供應(yīng)商,供應(yīng)商針對(duì)這一個(gè)品重新開具一張正確單價(jià)的隨貨同行單,但是隨貨通行單的銷售日期變成了開具當(dāng)天日期9月25日了,請(qǐng)問這種更換隨貨同行后它的日期比開具發(fā)票的日期要晚,會(huì)不會(huì)有虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)?
老師,65題的e選項(xiàng)為什么一定要是專票呢?如果E選項(xiàng)改為提供餐飲服務(wù)的一般納稅人從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得增值稅普通發(fā)票,以發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)嗎?為什么?
我們?nèi)绻煌饽?,反正我們已?jīng)抵扣了
您好,咱不同意,就沒法紅沖的,放心吧
好,我增值稅已經(jīng)報(bào)了,就證明已經(jīng)抵扣了哈
您好,是的,是這么理解的哦
好的謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!