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老師請(qǐng)問一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報(bào),對(duì)方還能作廢發(fā)票嗎

2025-10-01 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-01 14:35

您好,可以紅沖,但前提是我們同意才行,不能單方紅沖了

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快賬用戶2459 追問 2025-10-01 14:39

我們?nèi)绻煌饽?,反正我們已?jīng)抵扣了

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齊紅老師 解答 2025-10-01 14:39

您好,咱不同意,就沒法紅沖的,放心吧

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快賬用戶2459 追問 2025-10-01 14:48

好,我增值稅已經(jīng)報(bào)了,就證明已經(jīng)抵扣了哈

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齊紅老師 解答 2025-10-01 14:48

您好,是的,是這么理解的哦

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快賬用戶2459 追問 2025-10-01 16:34

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-10-01 16:35

?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!

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原來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是費(fèi)用還是?
2022-06-10
你好,可以紅沖的,你這個(gè)是自己開的還是代開的?
2022-05-27
您好,這個(gè)查不到。對(duì)方作廢了,你要是不知道稅務(wù)局會(huì)通知你。
2021-11-24
你好,已經(jīng)申報(bào)了不可以了
2022-04-11
您好,作廢不能取消,需要聯(lián)系對(duì)方退回,重新開具
2020-09-27
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