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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào),申報(bào)之前要先申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的嗎
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表提交完生成免抵退稅申報(bào)表是不是要先做、然后會(huì)自動(dòng)到增值稅里面、在一起申報(bào)增值稅?
正式申報(bào)出口退稅匯總表前,要先提交增值稅申報(bào)表,提交申報(bào)表后,出口退稅匯總表要與增值稅申報(bào)表比對(duì)信息。請(qǐng)問比對(duì)哪些信息呢?
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅必須在增值稅申報(bào)期內(nèi)提交退稅嗎,過了當(dāng)月申報(bào)期能提交退稅嗎
先填寫增值稅申報(bào)表,再填寫 出口退稅申報(bào) 表,對(duì)吧?增值稅是15號(hào)之前完成,那出口退稅申報(bào)表什么時(shí)候填寫完?我3月申報(bào)出口退稅申報(bào)表可以去匹配之前多久的增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)阿?
老師 公司雇的臨時(shí)工,因工傷住院了,醫(yī)院把發(fā)票來給個(gè)人了,可以走公司公戶報(bào)銷么
老師您好!個(gè)體戶用公戶給個(gè)人轉(zhuǎn)款,算是個(gè)體戶的營(yíng)業(yè)額嗎?
個(gè)體戶能開專票嗎嗎嗎???
老師咨詢下 個(gè)體戶查賬征收現(xiàn)在做8月份賬,8月份有自然人轉(zhuǎn)的貨款收入,這些收入都不需要發(fā)票,8月份忘記了找供應(yīng)商開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是收入也產(chǎn)生,商品也發(fā)給客戶,針對(duì)于庫(kù)存商品這一塊怎么做賬呢 給供應(yīng)商也支付的有貨款
老師,這個(gè)ppt里第一列,年預(yù)算我應(yīng)該怎么填呢?是填年預(yù)算的期末余額呢,還是填年預(yù)算的期初余額加收入合計(jì)呢?
企業(yè)支付殘疾人保障金怎么入賬
賓館小規(guī)模增值稅納稅人,第三季度申報(bào)增值稅,開票為21544.27元,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)在服務(wù),不動(dòng)產(chǎn),無形資產(chǎn)銷售額這分類自動(dòng)填的數(shù)值為1696.04元,以前沒有遇到過這樣的情況,現(xiàn)在我是直接按開票金額直接修改填寫嗎?
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)應(yīng)該公司交,還是員工交?
有初級(jí)證,非會(huì)計(jì)專業(yè)考中級(jí) 每天需要學(xué)多長(zhǎng)時(shí)間?
老師您好!請(qǐng)問個(gè)體戶通過對(duì)公賬戶還銀行貸款,能讓銀行開票嗎?
您好,出口退稅申報(bào)在10月申報(bào)期內(nèi)可以先提前填表和自檢,等增值稅申報(bào)做完后再正式提交退稅表,只要在10月申報(bào)期截止前完成正式申報(bào)就行,提前填能早點(diǎn)檢查數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì),但正式提交要等增值稅報(bào)完確保數(shù)據(jù)一致。