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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào),申報(bào)之前要先申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的嗎

2023-06-05 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-05 14:53

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶9206 追問 2023-06-05 14:56

老師,能不能大概說下生產(chǎn)型退稅的流程,我剛才沒有申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表,所以退稅的時(shí)候一直不行

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齊紅老師 解答 2023-06-05 14:57

你好,你的銷售額在附表一里面有一個(gè)免抵退銷售額里面填寫,然后減免明細(xì)表最后一行里面填寫認(rèn)證的鏡像,在附表35欄里面正常填寫申報(bào)提交就可以了。

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快賬用戶9206 追問 2023-06-05 14:59

就是按這個(gè)把增值稅申報(bào)表給填寫了,然后這個(gè)數(shù)據(jù)就會(huì)帶入到退稅那里,就可以進(jìn)行退稅申報(bào)了

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齊紅老師 解答 2023-06-05 15:02

你好,你需要單獨(dú)申報(bào)出口退稅,里面需要填寫 填寫銷售額發(fā)票號(hào)碼,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票號(hào)碼等信息

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對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-06-05
你好沒有退稅時(shí)可以不申報(bào),不需要零申報(bào)的
2021-02-21
根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定,生產(chǎn)企業(yè)必須 ??先完成增值稅納稅申報(bào)??(包括內(nèi)銷和出口銷售額的填報(bào)),再憑增值稅申報(bào)數(shù)據(jù) ??辦理出口退稅申報(bào)??。
2025-06-16
同學(xué)你好 生產(chǎn)企業(yè)在每月申報(bào)出口退稅前需要先進(jìn)行納稅申報(bào),然后根據(jù)增值稅納稅申報(bào)表辦理出口退稅申報(bào)。
2020-12-08
你好,生產(chǎn)企業(yè)先報(bào)增值稅,再報(bào)出口退稅。都是在申報(bào)期前完成。 外貿(mào)企業(yè)也是先報(bào)增值稅,再報(bào)出口退稅。
2022-10-27
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