你好沒有退稅時可以不申報,不需要零申報的
生產(chǎn)進(jìn)出口企業(yè)初創(chuàng)期間出口退稅需要0申報嗎?是先申報增值稅還是先申報出口退稅?
生產(chǎn)進(jìn)出口企業(yè)創(chuàng)立初期退稅系統(tǒng)需要做0申報嗎?是先申報增值稅還是申報出口退稅?有沒有生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)從賬務(wù)處理,增值稅申報到退稅申報相關(guān)的全過程系列課程?
出口退稅申報是先申報出口退稅還是先申報增值稅?
生產(chǎn)型出口退稅申報,是不是先把增值稅報好,再來報出口退稅
外貿(mào)出口退稅,先出口進(jìn)項購選—申報增值稅——申報出口退稅,是嗎?
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費5000,需要分?jǐn)偟矫總€月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補加計抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進(jìn)行零售,請問可以讓對方開專票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計入資產(chǎn),辦公椅單價500元,可以直接計入管理費用不
先申報增值稅后再申報出口退稅
海關(guān)專用繳款書是在哪里勾選比對
進(jìn)口業(yè)務(wù)增值稅抵扣申報和形式發(fā)票分別是在哪里操作?
在增值稅勾選系統(tǒng)里勾選
?也是發(fā)票綜合管理服務(wù)平臺嗎?老師我說的是海關(guān)專用繳款書稽核在哪里
是的,海關(guān)繳款書也是在綜合平臺