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Q

老師好!公司購進一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進行零售,請問可以讓對方開專票,進行抵扣嗎?

2025-05-12 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-12 16:46

用于銷售的進項可以抵扣的

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快賬用戶6994 追問 2025-05-12 16:51

進、銷都是13%?

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齊紅老師 解答 2025-05-12 16:53

嗯嗯,可以抵扣的哈

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快賬用戶6994 追問 2025-05-12 16:54

因為是零售,無需開發(fā)票,這種收入如何處理?

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齊紅老師 解答 2025-05-12 16:56

未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅 ? 如果以后補開發(fā)票 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入?–已開票

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快賬用戶6994 追問 2025-05-12 16:59

明白了,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2025-05-12 17:02

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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你好? ? ? ? ? ?可以拿來認證抵扣的? ?
2020-12-04
同學你好 購入時 借,庫存商品 借,應交稅費一應增一進項 貸,銀行存款等 銷售時 借,銀行存款等 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交稅費一應增一銷項;
2022-03-24
你開信息表就可以 對方開負數(shù)發(fā)票 是的
2020-10-15
你好,購進的白酒送客戶是視同銷售,交增值稅,算銷項稅,不用做進項轉(zhuǎn)出
2021-10-27
同學你好!這個要有農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票? ?才能進項稅抵扣的? ? ?你這個收據(jù)? ?不可以的哦 收購的話? ? 是記入原材料的
2021-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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