同學你好 對的 是這樣
老師,其他業(yè)務(wù)收入還需要直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 比如 借:其他應收款—老板1000 貸:其他業(yè)務(wù)收入—手續(xù)費1000 這個結(jié)轉(zhuǎn)的話直接是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去是嗎,月底結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
去年的費用票 今年入賬 做分錄 借:管理費用 貸:其他應收款(備用金) 借:利潤分配—未分配利潤 貸:管理費用 這樣對嗎?老師
老師,新建帳套錄入期初數(shù)據(jù),其他應收款(借方為負數(shù)),本年利潤和利潤分配(為貸方負數(shù))。試算平衡其他應收款卻在貸方為正數(shù),本年利潤和利潤分配卻在借方為正數(shù),這樣有問題嘛?
期初建帳時錄期初數(shù)其他應收款的借方20萬,錄成了短期借款的貸方20萬,現(xiàn)需調(diào)成其他應收款的借方,請教老師,系統(tǒng)內(nèi)只能錄正數(shù),這樣調(diào)看可以否: 借:其他應收款 20萬 貸:以前年度未分配利潤 20萬 借:短期借款 20萬 貸:以前年度未分配利潤 20萬
老師,比如單位應發(fā)工資50000,代交保險5000,打扣個稅1000。那做分錄是不是借:管理費用5000貸其他應收5000貸應交稅費個稅1000貸銀行存款44000是這樣嗎
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應付款到年末未確認融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
哪里下載工商年報pdf
您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設(shè)備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎(chǔ)
工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務(wù)同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅