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老師,中途建賬比如只有出納其他應收款1000就其他應收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎

2025-05-12 19:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-12 19:07

同學你好 對的 是這樣

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你好,年初數(shù) 銀行存款1000, 預收賬款6000, 其他應收款600。 差額6000-1600放到未分配利潤里面。
2025-05-12
同學你好 借銀行 貸其他應收款 借款不涉及損益 你上面的分錄不對
2024-01-10
你好,是的,分錄沒錯。
2020-12-28
你好! 是的,你的理解很對 月末結(jié)轉(zhuǎn)記入本年利潤
2020-09-17
你好 借:其他應收款 20萬 短期借款 20萬 貸:以前年度損益調(diào)整 40萬
2021-08-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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