可以的 可以這做的
老師好,以前年度損益調(diào)整有一個費用漏掉了,我今年匯算清繳的時候怎么調(diào)?
我之前沒有用以前年度損益調(diào)整,今年紅沖更正了,那是匯算清繳調(diào)增還是調(diào)減折舊額
19年有調(diào)減18年費用12W, 有調(diào)增18年收入13W,都是通過以前年度損益調(diào)整的,但是之前匯算清繳的時候沒有把差額放年報中(一直都是虧損,無需繳納),這個今年做2022年匯算的時候可以把差額1W調(diào)整嗎?
老師 我在2022年的時候調(diào)了很多以前年度的賬務 18 19 20 21都有 也用了以前年度損益調(diào)整這個科目 請問我在2022年匯算清繳的時候這些需要怎么去調(diào)整呢
老師,您好!跨期的的成本都用了以前年度損益調(diào)整科目,我現(xiàn)在做匯算清繳,我是看以前年度損益調(diào)整科目還是利潤分配-未分配科目呢
盈利能力分析的相關理論基礎
工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
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老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細表,能說下每列之間關系嗎
老師,一般納稅人月末增值稅都是怎么處理的?通常情況下大部分企業(yè)都會發(fā)生哪些進項銷項這些
關鍵只是提前開了發(fā)票也沒有付款啊,也沒有提供服務啊,怎么計入預收賬款
開了發(fā)票還沒有提供服務,怎么確認收入啊,
老師先開了發(fā)票,沒有付款,然后也還沒有提供服務,怎么做賬
農(nóng)業(yè)合作社匯算清繳跟一般企業(yè)一樣么?是不是有財政補貼撥款之類的要填個減免表?
老師,現(xiàn)在稅務局都是按開票比對啊,如果預收款還沒有提供服務,開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務再確認收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預警
就是發(fā)生的以前年度損益調(diào)整項,分別填列具體明細表對嗎?財務報表不用調(diào)整
是的 對的 是的 你自己想想你調(diào)整財務報表之后,你帳上和申報的不就不一樣了
所以只調(diào)整匯算清繳的報表就可以了,財務報表勾稽關系不對也不用管
是的對的是的對的
老師,有個問題我沒想通,比如現(xiàn)在25年補24年工資20萬,用的以前年度損益,現(xiàn)在申報24年的所得稅匯算清繳,需要在工資明細申報欄次用24年發(fā)生的50萬加上25年補的20萬,共計70萬。如果補的20萬在25年7月,匯算清繳已經(jīng)結束,只有在26年匯算清繳25年的時候加上工資這20萬嗎
你這個是發(fā)的晚了還是什么的?你什么個稅在哪?一年?因為這個軟件的數(shù)據(jù)和職工薪酬明細單里面比對
別把以前年度損益調(diào)整都調(diào)整了,納稅調(diào)增,納稅調(diào)減的
去修改對應的匯算清繳吧, 你自己把握好不好,有些數(shù)據(jù)你去更正對應的匯算清繳吧。
我的意思是比如24年的工資20萬做漏了,在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)和匯算清繳后調(diào)整的區(qū)別
如果少做了計提2024年支付出去的更正2024年的匯算 如果是在2025年支付出去的2025年調(diào)減
比如都是在24年支付的,我在現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),可以在24年的匯算里直接在工資那里加上20萬,對吧。如果我現(xiàn)在沒有發(fā)現(xiàn),在今年的8月發(fā)現(xiàn),怎么辦呢,你的意思是更正24年的匯算清繳嗎
更正 去修改就可以了
我的第一個問題,你不是說可以很多年的一起調(diào)嗎
如果成本費用沒有發(fā)票的稅務局不比對的話, 兩個表格比對 自然人電子稅務局和職工薪酬明細表
老師,不是很明白,你的意思是成本類調(diào)整的話,沒取得發(fā)票,稅務局可以比對的到。如果是工資薪金的話通過個稅申報系統(tǒng)可以比對,對嗎
哪里不明白,你先給我回復一下,我說的哪一個你看不懂,自然人電子稅務局申報了180萬, 匯算清繳 填寫的是160萬,他兩個差了20萬,不一致。
之前是因為你成本費用沒有發(fā)票,或者后期有發(fā)票補的,省事都補到當年 你認為這個操作是合理的 他不合理 為了省事,不讓你修改。 根據(jù)權責發(fā)生制,你還是哪一年的成本費用做到哪一年匯算清繳吧 這個才是對的