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先填寫增值稅申報表,再填寫 出口退稅申報 表,對吧?增值稅是15號之前完成,那出口退稅申報表什么時候填寫完?我3月申報出口退稅申報表可以去匹配之前多久的增值稅申報數(shù)據(jù)阿?

2025-03-21 11:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-21 11:55

外貿(mào)企業(yè)沒有順序要求,你可以先申報出口退稅,再去申報增值稅。

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齊紅老師 解答 2025-03-21 11:56

一般是在報稅期內(nèi)的15號 這個沒有時間要求。

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快賬用戶2510 追問 2025-03-21 11:56

是制造業(yè)

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快賬用戶2510 追問 2025-03-21 11:57

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-03-21 11:58

制造業(yè)的話,先申報了增值稅,再申報出口退稅。

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外貿(mào)企業(yè)沒有順序要求,你可以先申報出口退稅,再去申報增值稅。
2025-03-21
你好!是的,正常就是這樣??串?shù)匾?/div>
2023-11-20
你好,免抵退是在增值稅申報后才行的。
2025-07-02
你好填寫在表二其他那里
2020-09-10
您好 增值稅收入申報也應該按照出口當月第一個工作日匯率計算填寫
2022-08-03
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