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老師,上個季度自己弄了個無票收入,借現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi),然后今天客戶微信把錢轉(zhuǎn)給我微信,說是不要發(fā)票,我怎么處理這個事,上個季度我做了賬,還交了印花稅

2025-10-01 18:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-01 18:21

同學(xué)你好, 客戶轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù),和上個季度的 無票收入 是兩個業(yè)務(wù)吧, 如果只是問 客戶今天轉(zhuǎn)賬給你現(xiàn)金,不要發(fā)票的話,還是和上個季度處理是一樣的,依然是無票收入,也同樣要申報(bào)增值稅,以及印花稅

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快賬用戶6540 追問 2025-10-01 19:54

一個事兒,就是當(dāng)時我們要求不能0,因?yàn)?月底成立的,4 5 6月這個季度沒業(yè)務(wù),所以我就做了個無票收入,借現(xiàn)金10650也是假的,今天客戶把這筆錢給了,共8700,沒給全倒是,但是對方公司不要發(fā)票,我這個賬怎么記,

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快賬用戶6540 追問 2025-10-01 19:56

當(dāng)時并沒有給現(xiàn)金,我沒記應(yīng)收賬款,直接記了個現(xiàn)金,

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齊紅老師 解答 2025-10-01 20:00

好的,明白了 那就不用賬務(wù)處理了。把8700放到你們公司 的金庫里就行, 直到10650 全部給全了后,再開始進(jìn)行賬務(wù)處理。 因?yàn)椋蟼€季度實(shí)際并沒有現(xiàn)金收入,? 現(xiàn)金賬本身就是假的,現(xiàn)在來了8700,相當(dāng)于還有【=10650-8700? 】這么多現(xiàn)金沒有被填上空缺。

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快賬用戶6540 追問 2025-10-01 20:12

哦,還是老師聰明,我就轉(zhuǎn)不過來彎兒,懂得少經(jīng)驗(yàn)也少,就啥也不用操作是嗎,那如果給齊了之后呢,對方不要票,,這個事兒就這么結(jié)束了嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-01 20:17

謝謝同學(xué)信任, 你的理解完全正確。對方不要發(fā)票,且無票收入已經(jīng)處理過了,就不要再動了。 等剩余的現(xiàn)金補(bǔ)齊了,這個業(yè)務(wù)就算全部結(jié)束了,不用管其他了。 因?yàn)槟銢]基礎(chǔ),理解起來一下子有點(diǎn)吃力,但是,稍加點(diǎn)撥你就瞬間懂了,說明你的學(xué)習(xí)能力很強(qiáng)。 所以,繼續(xù)加油。相信自己。

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快賬用戶6540 追問 2025-10-01 20:27

一直聽說匯算清繳,其實(shí)我還不會,那么這個錢沒有發(fā)票,匯算清繳是10650全部調(diào)增嗎?進(jìn)貨發(fā)票有,但是無票收入怎么證明是賣的進(jìn)貨的那批貨

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齊紅老師 解答 2025-10-01 20:31

所得稅匯算時,不考慮進(jìn)出一一對應(yīng)關(guān)系,只考慮銷售了多少,獲得了多少進(jìn)項(xiàng)。 你本身申報(bào)的就是無票收入,說明,已計(jì)入應(yīng)納稅所得額了, 在匯算時,無需做任何調(diào)整。 對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅也可以抵扣。 另外, 稅務(wù)調(diào)整的意思是指:會計(jì)上的規(guī)定與稅法上的不一致造成的, 匯算是按照稅法的規(guī)定進(jìn)行申報(bào),這筆無票收入 ,會計(jì)與稅法的規(guī)定是一樣的,因此,無需調(diào)整。

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快賬用戶6540 追問 2025-10-01 20:35

就是對方補(bǔ)齊10650之后,就完事兒了,后續(xù)也不會因?yàn)檫@筆業(yè)務(wù)產(chǎn)生其他別的事兒了老師?? ?可有沒有一種可能無票收入會讓稅務(wù)局認(rèn)為是假的?為了抵成本?

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齊紅老師 解答 2025-10-01 20:37

一般情況下,稅局只關(guān)心 有沒有多計(jì)成本, 不考慮多計(jì)收入。 還有就1萬元,金額太小了,稅局不會調(diào)查的,

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快賬用戶6540 追問 2025-10-01 20:41

那么就是這個事兒補(bǔ)齊10650就結(jié)束了嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-01 20:43

對的。理解完全正確, 10650補(bǔ)齊就結(jié)束了

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