您好, 只要是保存了 就還有的
請問之前幾年的申報數(shù)據(jù)是隨便申報的,開多少票就大概個成本費用申報,沒有做帳。除了增值稅,其他稅都沒有繳過。 之前沒有做帳,現(xiàn)在開始清點庫存跟應收應付那些,是不是作為七月份的期初數(shù)據(jù)填寫?,財務報表6月底數(shù)據(jù)就按這幾天整理出來數(shù)據(jù)加上今年發(fā)生收入支出填寫。年初數(shù)就還是按照系統(tǒng)之前申報的,不知道之前數(shù)據(jù),不知道怎么去修改。
增值稅申報表都填完保存了,但是沒有點申報,如果退出去報稅系統(tǒng)后,一會再進入之前填的數(shù)據(jù)還有嗎
我更正進去的時候是直接點的申報錯誤申報然后我表二的數(shù)據(jù)改完,保存申報后主表的數(shù)據(jù)沒有任何改變,打印出來的表還是跟沒改之前一樣
新版的電子稅務局系統(tǒng)填報匯算清繳的時候只能一口氣全部填完嗎,明明點了暫存但是重新打開表格之前的數(shù)據(jù)都沒有了
2月份申報的增值稅申報表附表一里面的數(shù)據(jù)填列中,其中即征即退沒填上去,主表里面也沒有即征即退數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)都填在了一般項目里面了,繳納的稅金沒有問題,現(xiàn)在是需要更正申報表還是作廢申報表重新做呢
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產此訂單全部產品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調整去年報表嗎?都需要調整哪些報表?
工商年報中:股東及出資信息中,認繳時間是寫營業(yè)執(zhí)照注冊時間嗎
老師好,我想問一下,視同銷售收入在匯算清繳的時候除了填附表,主表里面的營業(yè)收入要加進去嗎?
老師,我問一下當期損益是什么意思啊,包含哪些科目啊
我想問一下我單位要付培訓費,個人在稅務代開的發(fā)票2500元,其中增稅24.75,不含增值稅的收入是2475.25.我應該按哪個數(shù)填收入代扣個稅
商務車智能駕駛系統(tǒng)1萬元, 進項票名稱(軟件*ADS 高階功能包)記賬時計入什么科目
老師,勞務公司,就是工資,沒有收到別的發(fā)票,匯算時是不是就調個工資薪金就可以了?
你好,我想讓推薦下出納審核票據(jù)的課?
老師請問,組織策劃費的開票稅目是什么?
印花稅在哪里申報呢
在其他稅費申報里面看看
個人所得稅在哪里申報呢
個人所得稅在自然人電子稅務局扣繳客戶端申報。
在哪里下載客戶端呢
再你們的稅務局就可以下載的
在國稅局官網下載碼
對的,就是在這個里面下載
里面為什么沒有看到自然人扣繳客戶端呢
能具體說一下在哪里嗎
各個地區(qū)的稅務局都是可以下載的,您可以搜索一下你們所在省份的稅務局。