你好!是的,正常就是這樣??串?dāng)?shù)匾?/p>
老師 生產(chǎn)企業(yè)出口,今天申報(bào)的所屬期10月的免抵退稅額,這個(gè)數(shù)據(jù)是在所屬期10月增值稅報(bào)表顯示還是所屬期11月的增值稅報(bào)表顯示?
你好,老師。我司是生產(chǎn)型出口企業(yè),當(dāng)月需要繳納增值稅,沒有退稅?,F(xiàn)在申報(bào)出口退稅時(shí),生產(chǎn)免抵退申報(bào)匯總表錄入期末留抵稅額是填寫0還是當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅金額(以負(fù)數(shù)填寫)
老師,生產(chǎn)出口企業(yè),出口免抵退稅以申報(bào),增值稅申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)稅額是不是也要申報(bào)當(dāng)月轉(zhuǎn)出?
生產(chǎn)企業(yè)出口,例如7月出口的,8月申報(bào)7月的增值稅申報(bào)表主表第15行免抵退應(yīng)退稅額一欄要填相應(yīng)出口退稅金額嗎?
生產(chǎn)企業(yè),11月出口發(fā)票開錯(cuò),12月沖紅重開,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,那個(gè)出口發(fā)票收入填在哪里,做做內(nèi)銷申報(bào),還是做那個(gè)出口免抵退哪里
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤(rùn)影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用
報(bào)個(gè)稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師,比如抖音平臺(tái)的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做(借其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000等收款的時(shí)候再做借財(cái)務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個(gè)做合適
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),請(qǐng)問廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
老師,平臺(tái)的收入,我可以按扣除傭金實(shí)際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
勞務(wù)報(bào)酬不能取得對(duì)方的發(fā)票該如何處理
老師,您好,匯算時(shí)福利費(fèi)中有一部分伙食費(fèi)無票,另一部分未超過工資薪金的14%,怎么填列?
申報(bào)個(gè)稅應(yīng)該申報(bào)應(yīng)發(fā)工資把,像借支在工資中扣除后發(fā)放,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候應(yīng)該把借支這部分扣除嗎?還是直接按應(yīng)發(fā)工資申報(bào)呢
就是要退稅都是要填這個(gè)表對(duì)吧 在電子稅務(wù)局查 怎么查不到這個(gè)表有數(shù)據(jù)呢
你好!老師只能說正常是要有數(shù)據(jù),至于他為什么沒有,老師不清楚原因