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你好,老師 所得稅匯算 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目里的其他需要填哪些業(yè)務(wù)?

2023-05-11 18:51
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-11 18:53

所得稅匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目
1、三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的計(jì)提(職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育費(fèi)附加)。

2、營(yíng)業(yè)外支出(捐贈(zèng)、罰金、罰息)。

3、業(yè)外招待費(fèi)、廣告費(fèi)。

4、稅金(增值稅不允許稅前扣除,代繳的個(gè)人所得稅不允許稅前扣除)。

5、白條做帳部分,需要自行挑出來(lái)。

6、固定資產(chǎn)折舊(不符合稅法部分,如加速折舊或者計(jì)提比例高出稅法規(guī)定)。

7、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)、低值易耗品攤銷(xiāo)。

8、收到的補(bǔ)貼款,有的不需要納稅的,做調(diào)減,要的需要納稅的做調(diào)增。

按照會(huì)計(jì)法規(guī)計(jì)算確定的會(huì)計(jì)利潤(rùn)與按照稅收法規(guī)計(jì)算確定的應(yīng)稅利潤(rùn)對(duì)同一個(gè)企業(yè)的同一個(gè)會(huì)計(jì)時(shí)期來(lái)說(shuō),其計(jì)算的結(jié)果往往不一致,在計(jì)算口徑和確認(rèn)時(shí)間方面存在一定的差異,即計(jì)稅差異,我們一般將這個(gè)差異稱(chēng)為納稅調(diào)整項(xiàng)目。

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1、三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的計(jì)提(職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育費(fèi)附加)。

2、營(yíng)業(yè)外支出(捐贈(zèng)、罰金、罰息)。

3、業(yè)外招待費(fèi)、廣告費(fèi)。

4、稅金(增值稅不允許稅前扣除,代繳的個(gè)人所得稅不允許稅前扣除)。

5、白條做帳部分,需要自行挑出來(lái)。

6、固定資產(chǎn)折舊(不符合稅法部分,如加速折舊或者計(jì)提比例高出稅法規(guī)定)。

7、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)、低值易耗品攤銷(xiāo)。

8、收到的補(bǔ)貼款,有的不需要納稅的,做調(diào)減,要的需要納稅的做調(diào)增。

按照會(huì)計(jì)法規(guī)計(jì)算確定的會(huì)計(jì)利潤(rùn)與按照稅收法規(guī)計(jì)算確定的應(yīng)稅利潤(rùn)對(duì)同一個(gè)企業(yè)的同一個(gè)會(huì)計(jì)時(shí)期來(lái)說(shuō),其計(jì)算的結(jié)果往往不一致,在計(jì)算口徑和確認(rèn)時(shí)間方面存在一定的差異,即計(jì)稅差異,我們一般將這個(gè)差異稱(chēng)為納稅調(diào)整項(xiàng)目。
2023-05-11
有這個(gè)業(yè)務(wù)咱就填寫(xiě),沒(méi)有就不填寫(xiě)。
2024-03-29
同學(xué)你好 第30行“(十七)其他”:填報(bào)其他因會(huì)計(jì)處理與稅收規(guī)定有差異需納稅調(diào)整的扣除類(lèi)項(xiàng)目金額,企業(yè)將貨物、資產(chǎn)、勞務(wù)用于捐贈(zèng)、廣告等用途時(shí),進(jìn)行視同銷(xiāo)售納稅調(diào)整后,對(duì)應(yīng)支出的會(huì)計(jì)處理與稅收規(guī)定有差異需納稅調(diào)整的金額填報(bào)在本行。若第1列≥第2列,第3列“調(diào)增金額”填報(bào)第1-2列金額。若第1列<第2列,第4列“調(diào)減金額”填報(bào)第1-2列金額的絕對(duì)值。
2022-10-11
你好! 第11行“(九)其他”:填報(bào)其他因會(huì)計(jì)處理與稅收規(guī)定有差異需納稅調(diào)整的收入類(lèi)項(xiàng)目金額。
2024-05-29
填寫(xiě)的是沒(méi)有取得發(fā)票的支出。
2022-04-19
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