同學(xué)你好,紅沖再重新開具
老師,已經(jīng)收到對方的工程預(yù)付款,但是沒有給對方開發(fā)票,應(yīng)該確認(rèn)收入嗎?是應(yīng)該怎么做分錄, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入—未開票收入 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 這樣子做對嗎? 后面開了發(fā)票又怎么做
去年收入已入賬,已申報增值稅,沒有開發(fā)票,今年補開的去年的發(fā)票,今年需要怎么做會計分錄 去年分錄,借銀行存款100元 貸主營業(yè)務(wù)收入99元 應(yīng)交增值稅1元
去年的收入已開票已報稅但是在今年發(fā)票發(fā)票開錯于是沖銷重開怎么做賬,去年的分錄是借方銀行存款貸方主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅
去年的收入已開票已報稅但是在今年發(fā)票發(fā)票開錯于是沖銷重開怎么做賬,去年的分錄是借方銀行存款貸方主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅,收入沒有差額,收入金額都是一樣的 只是發(fā)票購買方信息填寫錯誤所以在今年重開了,不知道分錄是怎樣寫呢
去年的服務(wù)費發(fā)票,今年沖紅,怎么做賬?直接寫負(fù)數(shù),銀行存款對不上???原分錄是:借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費銷項稅
@宋生老師,剛給被審計單位溝通了,他說他們不管哪些,就是不管注會有沒有經(jīng)驗,怎么才能扳回一局?
以前付海運費沒有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運費,所以沒有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍(lán)色還是灰色的
老師,勞務(wù)人員借公司的錢,后期分期從勞務(wù)費中扣除,哪勞務(wù)費開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運費沒有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請問老師,我們公司去年員工報的工傷,今年社保基金款打到公司公賬了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時做,借:銀存,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入。你看對嗎
老師匯算清繳時,涉及限額扣除成本費用項目,剛好這些成本費用項目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時已經(jīng)調(diào)增的金額,和無票支出部分在其他行調(diào)增部分,會重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點懵
其他應(yīng)交款這個科目,可以用來核算社保費嗎?具體怎么核算?
已經(jīng)開具了
想問下會計分錄怎么做
老師在嗎
老師還在嗎
同學(xué)你好,就上面分錄直接負(fù)數(shù),如何沒有銀行存款,可以先用應(yīng)收賬款代替一下,差額就是要收或退的錢
沒有差額,收入金額都是一樣的 只是發(fā)票購買方信息填寫錯誤所以在今年重開了,不知道分錄是怎樣寫呢
是不是涉及到以前年度損益調(diào)整科目
同學(xué)你好,這個還好,不用以前年度損益調(diào)整也可以,金額一樣,不影響,那你就上面分錄負(fù)數(shù),銀行換成應(yīng)收賬款,然后再做一個正數(shù)的,兩個分錄最后抵消了
為什么會使用到應(yīng)收賬款科目呢?
因為你不可能用銀行存款,銀行賬沒有進(jìn)出
但是應(yīng)收賬款也沒有發(fā)生額啊
你可以主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費一正一負(fù),不用應(yīng)收賬款也可以
但是調(diào)整去年的主營業(yè)務(wù)收入不是應(yīng)該用到以前年度損益調(diào)整科目嗎
同學(xué)你好,你一正一負(fù)就沖了,所以沒有必要使用