紅,沖去年的收入,然后做到今年之前的分錄不變,金額是負數(shù),然后再做一個正確的,也就是發(fā)票的就可以,你的銀行存款沒有退回來,用應收賬款來代替,借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù),借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費一正數(shù)一負數(shù)不影響的。
去年收入已入賬,已申報增值稅,沒有開發(fā)票,今年補開的去年的發(fā)票,今年需要怎么做會計分錄
去年收入已入賬,已申報增值稅,沒有開發(fā)票,今年補開的去年的發(fā)票,今年需要怎么做會計分錄 去年分錄,借銀行存款100元 貸主營業(yè)務收入99元 應交增值稅1元
去年的收入已入賬,已申報增值稅,今年補開發(fā)票,今年怎么做會計分錄,怎么申報增值稅
去年的收入已開票已報稅但是在今年發(fā)票發(fā)票開錯于是沖銷重開怎么做賬,去年的分錄是借方銀行存款貸方主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅銷項稅
去年的收入已開票已報稅但是在今年發(fā)票發(fā)票開錯于是沖銷重開怎么做賬,去年的分錄是借方銀行存款貸方主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅銷項稅,收入沒有差額,收入金額都是一樣的 只是發(fā)票購買方信息填寫錯誤所以在今年重開了,不知道分錄是怎樣寫呢
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
請問有限公司的財務負責人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農產品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進項稅?
老師你好,能否請肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實操課,課程結束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因為各方面還不成熟,所以先以商貿為主,生產后期再說。那我們在給稅務局出口退稅備案的時候是外貿企業(yè)還是生產型外貿企業(yè)?
老師 成本結轉 要做進銷存報表吧 有公司的表才做到25年1月 有個公司的進項存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會計做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點點補上表嗎