你們是小規(guī)模還是一般納稅人,同學(xué)
老師,查賬發(fā)現(xiàn)之前有錯(cuò)的損益類會(huì)計(jì)分錄,當(dāng)期已結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn),現(xiàn)在要更正,是直接沖錯(cuò)的分錄,錄正確的就可以了嗎? 當(dāng)期期末結(jié)轉(zhuǎn)的要沖減不?
老師好,剛接新公司,看到前會(huì)計(jì)憑證有做錯(cuò)的,收入沒計(jì)提稅,但當(dāng)月己經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,后期他反復(fù)更正 ,累計(jì)數(shù)越來越大,我要不要把他多余的那些分錄 紅沖。給你看圖片。簡(jiǎn)單的事情給他搞復(fù)雜了。
老師我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前有個(gè)科目名稱錯(cuò)了,是單獨(dú)紅沖那一張嗎?庫存商品的二級(jí)科目錯(cuò)了 ,已經(jīng)發(fā)生過結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有問題是直接更正入庫的憑證還是要通過損益調(diào)整更正全部
發(fā)現(xiàn)22年的會(huì)計(jì)做錯(cuò),我是22年7月才接回來做的,沒有以前年度損益調(diào)整,我沖這分錄以前年度損益調(diào)整用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)代替,然后做正確分錄在23年4月按照正常入賬,會(huì)有什么影響嗎?改正的分錄是第二個(gè)截圖,麻煩老師看看
老師您好!請(qǐng)問我有一筆2019年的結(jié)轉(zhuǎn)成本,當(dāng)年退貨,沒有做紅沖的結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證。我現(xiàn)在做差錯(cuò)更正,是不是需要用以前年度損益調(diào)整。請(qǐng)問具體會(huì)計(jì)分錄怎么做
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
這個(gè)還分小規(guī)模和一般納稅人的區(qū)別嗎? 公司是小規(guī)模
比如有個(gè)錯(cuò)的會(huì)計(jì)分錄是這樣,商貿(mào)類企業(yè), 摘要:入庫 借,庫存商品 貸,營(yíng)業(yè)外收入
同學(xué),你們適應(yīng)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,就直接紅沖,重新在當(dāng)月做賬就可以