你好 根據(jù)你的描述,建議進(jìn)項(xiàng)紅沖,要不然你數(shù)字太大了,更不好了
老師好,我剛接了個(gè)一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場賣的的,我公司從廠家進(jìn)貨,拿到商場賣,商場賣出了一臺(tái),我們就給商場開了一臺(tái)的發(fā)票,這月的進(jìn)貨專發(fā)票都是樣品,各一臺(tái)的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負(fù)交增值稅?稅負(fù)多少阿?剛開業(yè)就賣了一臺(tái) ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了,因?yàn)檎J(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交增值稅, 2-我家9月開出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認(rèn)證發(fā)票8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但屬于是九月屬期的認(rèn)證 發(fā)票吧?3-有收入了開出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因?yàn)槭亲屔虉鲑u,商場還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開給商場的,并且商場還預(yù)付了20萬, -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細(xì),老板說商場搞活動(dòng)本來我家賣的價(jià)錢一共是4780元,商場說給顧客200優(yōu)惠券,實(shí)際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場百分之五的回扣,商場還要我們再給商場200元,說是他們搞得活動(dòng),老板說為何,要給商場200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動(dòng),我們該怎么定價(jià)格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說的,分錄怎么做?。∈指兄x
老師好,剛接新公司,看到前會(huì)計(jì)憑證有做錯(cuò)的,收入沒計(jì)提稅,但當(dāng)月己經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,后期他反復(fù)更正 ,累計(jì)數(shù)越來越大,我要不要把他多余的那些分錄 紅沖。給你看圖片。簡單的事情給他搞復(fù)雜了。
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對我有沒有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對方用對方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現(xiàn)在做年報(bào),24年無沒營業(yè)無收入無成本,我把這個(gè)暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營業(yè)范圍限制?
老師財(cái)務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時(shí)收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,麻煩你幫看看這個(gè) 她反復(fù)就是這樣做,簡單的一筆分錄 做這么多次
最后我是可以給她調(diào)平的,但借貸方的累計(jì)數(shù)有些大 要不要改過來
你這個(gè)是反復(fù)的操作,累計(jì)數(shù)久很大啊
是啊,所以我想問問你 是不是把反復(fù)的紅沖掉 。
很簡單的一個(gè)分錄可以紅沖搞定的,她反復(fù)做
是的,把反復(fù)的紅沖掉