沒事親,您這樣處理也可以,因為金額不大
請問調整分錄該怎么寫。去年有一筆以前年度損益調整,一開始寫成了 借:其他應收100 貸:以前年度損益調整100 借:以前年度損益調整100 貸:營業(yè)外收入100 借:營業(yè)外收入100 貸:未分配利潤100 現(xiàn)在想把這筆分錄修改,不應該通過營業(yè)外收入再結轉到未分配利潤。我把后兩筆沖掉,又做了 借:以前年度損益調整100 貸:未分配100 但調整后影響利潤,報表不平,請問正確做法應該是怎樣的?
老師你好,我們公司,工資計提管理費用少計提了,應付職工薪酬和個人社保都少了,我現(xiàn)在影響以前年度損益調整,是不是把管理費用改為以前年度損益調整這么做分錄,然后在將以前年度損益調整計入利潤分配未分配利潤,匯算清繳的時候有沒有影響
老師,2022年12月開的發(fā)票貨沒有發(fā)完,所以2022年的12月份沒有確認收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經(jīng)在2022年12月申報了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營業(yè)務收入,做了這個分錄確認了那部分收入,現(xiàn)在做年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn)不對,然后我把1月確認收入和結轉成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調整,借:以前年度損益調整,貸:利潤分配,未分配利潤,2、借:以前年度損益調整,貸:庫存商品,借:利潤分配,未分配利潤,貸:以前年度損益調整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài),這還需要做什么分錄嗎?
老師,22年多計提了10萬,今年想更正,正常分錄是:借:以前年度損益調整-10,貸應付職人薪酬-10 但是我的賬套里沒有以前年度損益調整這個科目 ,想問下,可以用利潤分配-未分配利潤替代嗎。如果替代,分錄怎么寫,金額是不是負數(shù),不太會。
發(fā)現(xiàn)22年的會計做錯,我是22年7月才接回來做的,沒有以前年度損益調整,我沖這分錄以前年度損益調整用利潤分配-未分配利潤代替,然后做正確分錄在23年4月按照正常入賬,會有什么影響嗎?改正的分錄是第二個截圖,麻煩老師看看
楊茂群稅務師法律不講了嗎
購買下來是永久性的嗎,
匯算清繳期間費用表里沒有電費明細,那管理費用里的電費填在哪里
預支的工資怎么申報個稅
付款A公司50萬,A公司提供一部分發(fā)票給我公司,剩下有一部分A公司跟C公司付的款開的我公司的發(fā)票,A公司把這張發(fā)票給我公司沖賬(沖我公司的與A公司欠的票,)這樣可以嗎?要什么手續(xù) 請賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評,謝謝
所得稅匯算清繳金時,稅收滯納金在企業(yè)成本支出明細表中填在哪一行?
24年的初級會計職稱證書從哪領
2025年調整2023年工資,怎么做分錄?
我上個月開的發(fā)票,這個月客戶說不行叫我從新開,我這邊直接開紅字發(fā)票,再開一張新發(fā)票,會不會重復繳稅
如果24年視同銷售做了分錄,借:費用 貸: 收入,稅,還需要納稅調增嗎