對,就是按照銷項稅額減去紅沖的報稅之前的不用調(diào)整。
你好,請問上個月開了一張票,稅已經(jīng)報完了,這個月發(fā)現(xiàn)票有問題,紅沖了發(fā)票,報稅的時候按照這個月銷項減去紅沖的金額嗎?之前月份的納稅申報表需要調(diào)整嗎?
老師,我1月份開了一張發(fā)票,2月份紅沖了,這個月申報1月份的數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票的金額已經(jīng)沒有了,那我就按照新的數(shù)據(jù)申報嗎?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
你好,咨詢一下,上個月30開的專票,一號沖紅了,那這個月申報的時候沖紅的發(fā)票需要交稅嗎
上月開票的,這個月已經(jīng)報稅完成了,請問一下,上月發(fā)票要紅沖,的,確認對方?jīng)]入賬,這個月紅沖,如何紅沖?報完稅有什么影響
稅務師執(zhí)業(yè)有什么風險嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應該調(diào)增,如果應該調(diào)增,這個用不用調(diào)賬?
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當時沒有還,也沒有計提利息,稅局要求繳納個稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?