你好 ;? ? ?你們必須要選對(duì)的;這個(gè)會(huì)影響加計(jì)扣除的;正常是現(xiàn)代服務(wù)按 10%加計(jì)扣除的。? ??

請(qǐng)問(wèn)老師,供應(yīng)商做技術(shù)開(kāi)發(fā),現(xiàn)在我們付款了對(duì)方這幾個(gè)月都不能開(kāi)票,說(shuō)被限制了。請(qǐng)問(wèn)還有五萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅我不能抵,本月有增值稅但沒(méi)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,導(dǎo)致后面沒(méi)業(yè)務(wù)的話,她后面補(bǔ)開(kāi)給我們的發(fā)票該怎么處理?后面如果一直沒(méi)銷(xiāo)項(xiàng)或者業(yè)務(wù)了,進(jìn)賬一直掛著?我看增量留底退稅要求也挺嚴(yán)格,而且只能退60%。我都是收到發(fā)票才勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師 您好!我們湖南電子稅務(wù)上給我們單位的行業(yè)名稱是應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā),現(xiàn)在需要提交增值稅使用加計(jì)抵減政策聲明 行業(yè)名稱沒(méi)有我們這項(xiàng) 我們可以選專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)或者研發(fā)和技術(shù)服務(wù)業(yè) 或者信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 都可以么 這個(gè)選不對(duì)的話 會(huì)有影響么 謝謝
老師,出口技術(shù)服務(wù)是需要做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案嗎? 做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案時(shí)跨境應(yīng)稅行為名稱選擇向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù),提交后稅局說(shuō)要提供放棄適用增值稅零稅率聲明才可以審批通過(guò),但是我們有出口退稅的優(yōu)惠政策,如果提交了放棄適用增值稅零稅率聲明就代表我們不能享受出口退稅,只能享受免稅嗎?
老師好,我們公司是一般納稅人做服務(wù)的,經(jīng)營(yíng)范圍是:從事農(nóng)業(yè)科技、環(huán)??萍?、生物科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),企業(yè)管理咨詢,會(huì)務(wù)服務(wù),翻譯服務(wù),展覽展示服務(wù),園林設(shè)計(jì),園林綠化工程,從事貨物進(jìn)口及技術(shù)進(jìn)口業(yè)務(wù)。 我們之前和客戶簽訂了合同做的是有關(guān)我們業(yè)務(wù)的培訓(xùn)費(fèi),然后對(duì)方也需要我們開(kāi)具服務(wù)名稱為“培訓(xùn)費(fèi)”,我們營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)是否可以選個(gè)開(kāi)具這樣的服務(wù)明細(xì)?比如 技術(shù)服務(wù)*培訓(xùn)或者是技術(shù)培訓(xùn)?
你好,民間非營(yíng)利組織,經(jīng)營(yíng)范圍是技術(shù)研究,技術(shù)交流,技術(shù)轉(zhuǎn)讓這幾項(xiàng),現(xiàn)在單位有幾個(gè)自己研發(fā)的的軟件,往在賣(mài),對(duì)方讓我們開(kāi)13%點(diǎn)的專(zhuān)票,我們的研發(fā)成本有工資,技術(shù)服務(wù)等都在往年,還是普票,那我們這月開(kāi)出專(zhuān)票的話是必須進(jìn)項(xiàng)也的是相應(yīng)的軟件成本進(jìn)項(xiàng)嗎?還是只要是進(jìn)項(xiàng)就行?娜娜呢52023-06-2011:37發(fā)布45次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師同學(xué)你好你要普票就可以了2023-06-2011:39老師你說(shuō)的這是什么意思沒(méi)聽(tīng)懂?為什么要普票?請(qǐng)您不要答非所問(wèn)哦
老師,10月份工資薪金忘申報(bào)了今天15號(hào),資料在公司電腦,周末會(huì)順延嗎老師,明天到公司去申報(bào)
26年初級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名時(shí)間是什么時(shí)候
請(qǐng)問(wèn)跨省辦理外經(jīng)證核銷(xiāo)報(bào)驗(yàn),需要以特定主體登錄對(duì)方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購(gòu)進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開(kāi)票名稱跟我們銷(xiāo)售名稱不一致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對(duì)方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購(gòu)入庫(kù)這里我知道怎么操作,就這個(gè)月把之前入庫(kù)的做一筆一模一樣的入庫(kù)單紅沖,再做一筆正確的入庫(kù)單,就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說(shuō)必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對(duì)方欠我們多少票沒(méi)開(kāi)
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問(wèn)一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤(rùn)5萬(wàn),不分紅,在年底之前再把這5萬(wàn)投資買(mǎi)設(shè)備,這5萬(wàn)還需要交企業(yè)所得稅嗎?

