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老師請問以前月份認證了審計費發(fā)票,現(xiàn)在又紅沖發(fā)票不開票了,這個怎么做賬呢?以前發(fā)票都結(jié)轉(zhuǎn)成本了?怎么做分錄呢

2021-12-02 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-02 14:57

你好他們給你紅票了嗎

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快賬用戶3258 追問 2021-12-02 14:57

沒有給我們紅票 我們開了紅字信息表給他們的

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齊紅老師 解答 2021-12-02 15:01

那你們做進項稅額轉(zhuǎn)出處理

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快賬用戶3258 追問 2021-12-02 15:02

怎么做嘛

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齊紅老師 解答 2021-12-02 15:03

借管理費用 貸進項稅額轉(zhuǎn)出

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你好他們給你紅票了嗎
2021-12-02
你好 ;? ? ? ?你之前認證了 是怎么掛分錄的。? 看怎么來? 處理 。? 跨年了嗎??
2021-12-07
你好,沒有跨年的話發(fā)票粘貼到之前的憑證后面就可以了
2022-05-05
紅沖,原來抵扣的 借應交稅費——進項轉(zhuǎn)出 貸應交稅費——進項稅
2023-09-18
您好,把以前的分錄做負數(shù)就可以
2024-06-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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