紅沖,原來(lái)抵扣的 借應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅
老師,你好 我之前認(rèn)證了一張不能抵扣的發(fā)票,自己開(kāi)具了紅字信息表,銷方還未開(kāi)具紅字發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫呢,需要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我公司是一般納稅人,收到紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,報(bào)稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)表彈出了紅字發(fā)票金額,那我收到這張紅字發(fā)票的時(shí)候要怎么做賬呢
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我收到一張紅字發(fā)票。之前認(rèn)證了。然后這個(gè)月人家給我開(kāi)了張紅字。分錄怎么做呢 要不要做一筆紅沖分錄。那進(jìn)項(xiàng)稅額怎么轉(zhuǎn)呢
老師好,我之前收到一張庫(kù)存發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證了,貨款也已付,但是這個(gè)月有問(wèn)題又開(kāi)了紅字發(fā)票,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,新的發(fā)票已經(jīng)收到了,發(fā)票的票面金額一樣的,我要怎樣做分錄呢
樸老師,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月對(duì)方給開(kāi)了個(gè)發(fā)票,當(dāng)月又紅沖用另一家公司開(kāi)了同樣金額的藍(lán)字發(fā)票,但是我認(rèn)證的時(shí)候認(rèn)證了被紅沖的那張,我現(xiàn)在怎么處理啊,之前的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后這個(gè)月重新認(rèn)證改了之后的?
老師你好!公司的稅費(fèi)由甲方承擔(dān),是提供完稅證明還是給增值稅申報(bào)表給他們,現(xiàn)在甲方需要提供增值稅申報(bào)表,這里面是否發(fā)應(yīng)的更清楚嗎?,老師指導(dǎo)一下,異地項(xiàng)目預(yù)繳還沒(méi)有抵扣完,在哪個(gè)表的體現(xiàn),老師指導(dǎo)一下
網(wǎng)銀上的T+1是什么意思
老師,幫忙看一下這道題怎么解,麻煩幫忙解析一下
凈現(xiàn)值=未來(lái)現(xiàn)金流量?jī)衄F(xiàn)值—原始投資額現(xiàn)值 =現(xiàn)金流量流入現(xiàn)值—現(xiàn)金流量流出現(xiàn)值—原始投資額現(xiàn)值 這個(gè)公式中,如果只有流入沒(méi)有流出,那流入現(xiàn)值就是未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值是么?
@董老師晚上好,請(qǐng)教問(wèn)題的。
上個(gè)月已經(jīng)離職的員工還能申報(bào)離職補(bǔ)償嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,公司是挖掘機(jī)設(shè)備租賃有限公司,匯算清繳的時(shí)候,固定資產(chǎn)折舊寫在所有固定資產(chǎn)折舊第三行:與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具,工具,家具這行算錯(cuò)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,之前有一張燈具發(fā)票對(duì)方一直沒(méi)開(kāi),我款在1月份就轉(zhuǎn)了,像這種要怎么處理呀?
老師,異地施工申報(bào)個(gè)稅,咋添加單位,申報(bào)流程
31.3+C-Cx6%x3/12≥50 得出:C≥18.98所以C=20(必須為10萬(wàn)元的倍數(shù)) 老師,這個(gè)不是(50+31.3)/0.985=82.54嗎,為什么是20?
只 要做這一筆分錄嗎
對(duì)的,紅字發(fā)票涉及的分錄要紅字
上個(gè)月分錄 是這樣的。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。貸:應(yīng)付賬款--單位 這個(gè)月退票了。進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出。。你的意思是只做一筆。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額。就結(jié)束了嗎。往來(lái)和成本不是還掛著的
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù) 貸:應(yīng)付賬款--單位? 這個(gè)也要做紅字
能幫忙寫一下,全分錄 嗎
是不是。先把之前的分錄紅沖。就是做一個(gè)負(fù)數(shù)。然后在做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù)? ?紅字 貸:應(yīng)付賬款--單位? ? ? ? ?紅字 借應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅
老師我這樣好像不對(duì)。麻煩幫我看一下
下面的分錄不用紅字。
這個(gè)改成藍(lán)字也不對(duì)的
老師幫我看一下,是不是這樣做的
你好哪里不對(duì)的,同學(xué),
就是前面那樣做。借貸不平 。麻煩幫我看一下。是不是按最下面這個(gè)做的呢
第一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額那個(gè)紅字刪掉
麻煩只看我最后一張圖??聪率欠裾_
就是最后一張, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù)? ?紅字 貸:應(yīng)付賬款--單位? ? ? ? ?紅字 借應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅 我上面都 給你分錄了,你看下,你多了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅紅字
老師你的意思是按這個(gè)嗎?我把它刪除以后。借貸就不平了呀
你的應(yīng)付賬款要改下呀,同學(xué)
應(yīng)付賬款怎么改呢?可以麻煩老師。寫一下全分錄和金額嗎 麻煩了
應(yīng)付賬款的數(shù)字和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本數(shù)字一樣,不然你這筆分錄都平不了