您好,同學(xué),就是把之前的賬務(wù)處理都做負(fù)數(shù)的呢

請問額,有退貨,是供應(yīng)商開給我們的發(fā)票,但是之前已經(jīng)認(rèn)證了,1月申請了開紅字發(fā)票信息表,但是他的紅字發(fā)票我還沒收到額,這個的話,我要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會計(jì)分錄怎么做?
請問老師,我1月份收到的發(fā)票,也收了貨,已經(jīng)出口了,但是是2月份才認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)了,這張發(fā)票,一月份要做進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn)嗎?
增值稅款已經(jīng)扣過了 出了一個問題, 就是8月份有一張發(fā)票忘記認(rèn)證了。 進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了, 賬也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了, 我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在比較充足。所以忘記認(rèn)證了那張發(fā)票了, 但是我填報(bào)表的時候把那張發(fā)票又轉(zhuǎn)出了
老師,比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報(bào)增值稅時,將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師 8月份開出一紅字信息表稅額3549.06 報(bào)稅已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 但是沒收到紅字發(fā)票 11月對方財(cái)務(wù)發(fā)現(xiàn)有問題 于是撤銷之前的重新開了一張稅額2910的 12月已經(jīng)收到紅字發(fā)票 現(xiàn)在報(bào)11月稅 需要怎么處理呢
請問這個月開票太多,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要交好多稅,可以下個月拿到發(fā)票認(rèn)證后退稅嗎?
亞馬遜低價商城的商品,雖然在國內(nèi)倉出去的,也沒有報(bào)關(guān)單,但是賣給國外的??梢宰龀隹诿舛惵?,出口退稅呢
雙休公司,十月份法休長假員工有請假不滿勤工資怎么算
老師您好,老板有一般納稅人a,和小規(guī)模納稅人b兩個公司,a公司是研發(fā)高新生產(chǎn)企業(yè),b公司是技術(shù)服務(wù)企業(yè),現(xiàn)在高新技術(shù)企業(yè)a公司申請?jiān)鲱~服務(wù)發(fā)票,與b公司簽訂了服務(wù)合同,把研發(fā)技術(shù)賣給b公司,可以嗎
請問老師,當(dāng)月勞務(wù)成本做到了人工成本,并且錢已付,請問如何做調(diào)整分錄?前提我覺得需要同步調(diào)應(yīng)付職工薪酬科目,不止是合同履約成本互調(diào)
自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司,只能有一個股東嗎
個稅申報(bào)后,每年有退稅是什么原因呢?
老師請教一下、比如公司進(jìn)貨來的產(chǎn)品、用來招待或內(nèi)部使用。品鑒這類、小規(guī)模、可以直接做成會計(jì)分錄:借 管理費(fèi)用招待費(fèi)用 貸庫存商品嗎 還是必須 一定要視同銷售 多做一步。管理費(fèi)用 招待費(fèi) 貸主營業(yè)務(wù)收入。 再 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品、(假如說之前一直做成了 借管理費(fèi)用 貸庫存商品的話 怎么辦 要全部更改過來嗎 )
老師,請問如果是優(yōu)質(zhì)基金,年化收益率10%以上可以實(shí)現(xiàn)的吧,那就可以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由,不做代賬了是吧
老師您好,現(xiàn)在開發(fā)票能開9月份的嗎?


但是申報(bào)增值稅時候是重新交了稅的,寫的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
您好,同學(xué),不是進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票的嗎?怎么要交稅的呢,不是抵扣的嗎?