你好;? ?按照這個(gè)來計(jì)算。 看你的收入 與? 4000元里比對? 財(cái)產(chǎn)租賃所得個(gè)稅計(jì)算 1、每次收入不超過4000元的,應(yīng)納稅額=(收入-800)*20% 2、每次收入4000元以上的,應(yīng)納稅額=收入*(1-20%)*20%
個(gè)人所得稅財(cái)產(chǎn)租賃所得,用收入額減去稅費(fèi)減去修繕費(fèi)和4000比較,這里是≤4000還是<4000啊
老師,這里面如果勞務(wù)報(bào)酬是3000,稿酬也是3000的話,在算應(yīng)納稅所得額時(shí),是和4000作比較,小于4000直接減去800啊,還是直接用收入3000×(1-20%)啊,
老師,財(cái)產(chǎn)租賃所得繳納個(gè)稅,每次收入4000是按租賃收入減去稅費(fèi)修繕費(fèi)等后的余值判斷還是沒減去費(fèi)用之前的4000呢?
老師,計(jì)算個(gè)稅的財(cái)產(chǎn)租賃所得是用收入直接和4000比,看扣800還是20%。還是收入扣稅費(fèi)和維修費(fèi)后和4000比
老師個(gè)稅里,財(cái)產(chǎn)租賃是減完扣除項(xiàng)修繕費(fèi)和4000比還是租金和4000比呀
我公司是餐飲公司采購一批食材,因?yàn)楣┴浬膛伤瓦t到,且一部分菜有壞的,我公司罰了供貨商5000元,這5000元違約金我公司需要給供貨商開具增值發(fā)票嗎?
總經(jīng)理與家人一起出行的機(jī)票,可以全部按9%抵扣嗎
老師,固定資產(chǎn)一次性攤銷后續(xù)每個(gè)月攤銷沖減怎帳務(wù)處理
如果是之前賬上沒有入賬,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在拿到發(fā)票補(bǔ)入賬,可以把材料和銷售費(fèi)用放入當(dāng)期嗎,之前年度也是虧損的或者已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,沒有入賬的,當(dāng)期只補(bǔ)記進(jìn)項(xiàng)稅額 ,這樣可以嗎
老師 ,車間購買一臺(tái)加濕器7000元,屬于什么設(shè)備,折扣年限幾年?
居間費(fèi)用可以直接從對公賬戶取現(xiàn)金嗎
即征即退賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)分錄
老師,今天稅務(wù)局上班嗎?
老師,這個(gè)是我去采購的,分錄對嗎
下午好!老師:公司有進(jìn)口商品,進(jìn)口時(shí)商品的增值稅有交,后來因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量有問題退回去維修,維修后回來又交了一次增值稅(報(bào)關(guān)那邊公司人員弄錯(cuò)了)有交的兩次增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額都可以抵扣嗎?謝謝!
就是沒有扣除之前與4000比
你好;? ? ?是的。? ?比如擬租賃費(fèi)是 8000 。 用8000和4000比較? ?
好的,謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你?