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我公司是餐飲公司采購一批食材,因為供貨商派送遲到,且一部分菜有壞的,我公司罰了供貨商5000元,這5000元違約金我公司需要給供貨商開具增值發(fā)票嗎?

2025-09-28 13:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-28 13:40

您好,這種罰款一般不能開發(fā)票的

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快賬用戶1636 追問 2025-09-28 13:45

那我需要給供應商開具收據(jù),他們能入賬稅前扣除嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-28 13:49

不能,這種要有發(fā)票才可以,現(xiàn)在是對方要問你們要發(fā)票嗎?

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你好,借:應付賬款5000 貸:管理費用5000
2021-07-07
你好 你們要分別做賬的 取得錢需要做收入的
2020-08-17
同學你好 采購貨物及銷售 - 采購時,借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 。 - 銷售時,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) ,同時結轉成本,借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 。 客戶反饋不良及補貨 - 補貨給客戶時,借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 。 收到供應商賠償貨物 - 借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:營業(yè)外收入
2024-12-11
你好,同學 直接結轉成本 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
2024-04-08
您好 請問入庫的時候分錄怎么寫的
2022-05-19
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