1、在繳納即征即退增值稅時(shí),公司需要進(jìn)行以下會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交增值稅), 貸:銀行存款。 2、當(dāng)公司收到增值稅的退稅時(shí),需要進(jìn)行以下會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款, 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。 3、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助, 貸:本年利潤(rùn)。
增值稅即征即退會(huì)計(jì)分錄
怎么分別核算即征即退應(yīng)稅業(yè)務(wù)和非即增即退應(yīng)稅業(yè)務(wù)。會(huì)計(jì)在賬務(wù)處理上怎么么做賬?
即征即退會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,計(jì)提即征即退退稅款,會(huì)計(jì)分錄
老師,計(jì)提即征即退退稅款,會(huì)計(jì)分錄
?財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)斷層怎么用自動(dòng)化打通
?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的 “可比性” 要求在報(bào)表中怎么體現(xiàn)
?智能財(cái)務(wù)系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)稅務(wù)申報(bào)自動(dòng)提醒
?會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的 “實(shí)質(zhì)重于形式” 怎么實(shí)操體現(xiàn)
?財(cái)務(wù)大模型如何輔助識(shí)別異常交易
請(qǐng)問一下補(bǔ)去年的發(fā)票怎么做賬
這個(gè)季度總共采購進(jìn)項(xiàng)含稅金額是19824.5元。出口銷售收入2794.62美元。怎么繳納印花稅?
老師在稅務(wù)系統(tǒng)上做了增值稅抵扣的這種賬目是怎么做的啊?
補(bǔ)去年的發(fā)票怎么做賬
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1-9月的累計(jì)應(yīng)納稅所得額為42132.18。累計(jì)應(yīng)納稅額是多少?怎么算????要過程
老師,銷售貨物,進(jìn)項(xiàng)票上產(chǎn)品名稱必須和銷項(xiàng)票上名稱一致嗎?
老師,公司給員工向個(gè)人租房,由個(gè)人房主開票給公司,入賬是入應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款,另外現(xiàn)金流分析是購買商品,還是支付給員工。
老師:建筑勞務(wù)的分包商要不要做異地備案(發(fā)生地和公司注冊(cè)地是不同的市)? 如果以前沒有進(jìn)行異地備案,開發(fā)票時(shí),是否垮區(qū)域,選擇否,有什么風(fēng)險(xiǎn)?
我們公司是一家基金公司,是合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人,收取合伙企業(yè)自己管理費(fèi),前期沒有計(jì)提管理費(fèi)確認(rèn)收入,在收到管理費(fèi)時(shí)掛在預(yù)收賬款里了,現(xiàn)在賬上掛著900萬的預(yù)收賬款,領(lǐng)導(dǎo)讓現(xiàn)在分期確認(rèn)收入,這樣做我有沒有風(fēng)險(xiǎn),是不得讓他簽字。