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老師,固定資產一次性攤銷后續(xù)每個月攤銷沖減怎帳務處理

2025-09-28 13:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-28 13:33

你好,你這個一次攤銷是不對的。會計上要正常折舊。 你如果一次攤銷了,要紅字沖減一次攤銷的分錄,然后按月折舊

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快賬用戶5808 追問 2025-09-28 13:37

我看到老會計通過應付帳款一預提費用攤銷

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快賬用戶5808 追問 2025-09-28 13:38

借:管理費用貸:應付帳款一預提費用

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齊紅老師 解答 2025-09-28 13:38

你好,他的分錄是怎么做的。

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快賬用戶5808 追問 2025-09-28 13:38

每個月:借應一預貸:累計折舊

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快賬用戶5808 追問 2025-09-28 13:39

我沒看明白

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齊紅老師 解答 2025-09-28 13:39

你好,這個不準確了。 應付賬款是一開始買來固定資產就要一次計入的。

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快賬用戶5808 追問 2025-09-28 13:39

準確怎做

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齊紅老師 解答 2025-09-28 13:40

你好,你如果一次攤銷了,要紅字沖減一次攤銷的分錄,然后按月折舊

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快賬用戶5808 追問 2025-09-28 13:42

明白第一步:借管貸累第二紅字沖銷。第三步按月攤,對?

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齊紅老師 解答 2025-09-28 13:43

你好,你買來的時候,就沒有入固定資產嗎? 買來就直接入了管理費用是嗎

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快賬用戶5808 追問 2025-09-28 13:45

入了固定資產

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快賬用戶5808 追問 2025-09-28 13:46

11月入的第一先入,第二步12月年底一次性攤銷的,第三步沖減?

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齊紅老師 解答 2025-09-28 13:46

你好,那就只需要沖減一次計提的。然后重新計提

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快賬用戶5808 追問 2025-09-28 13:46

正好11月入的

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齊紅老師 解答 2025-09-28 13:47

你好,嗯。你就按上面的操作就行 只需要沖減一次計提的。然后重新計提

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相關問題討論
你好這個月做借管理費用或者是銷售費用或者制造費用 1200 貸累計折舊1200
2021-06-12
不做固定資產,做長期待攤費用里面的借長期待攤費用 貸銀行存款、應付賬款等, 完工的,次月開始分攤,最低分攤三年。 500萬的固定資產不適合,這個500萬是除了不動產之外的。
2024-06-24
你好! 半年后開始建廠房,做攤銷分錄: 借:在建工程…無形資產攤銷 貸:累計攤銷
2022-01-15
你好!這個可以稅前一次扣除。但是會計上,還是應該正常計提折舊
2021-09-28
您好,具體是什么資產,用作什么用途
2019-11-26
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