可以的,但是如果涉及到金額大的有風險啊
老師你好,我想咨詢一下,有不能抵扣的進項發(fā)票,我已經(jīng)貼在以前月份上了,沒有認證,現(xiàn)在我也把這些發(fā)票在認證勾選里選不抵扣認證,如果我還放在以前月份里,不拿到現(xiàn)在的月份里行不行啊,只是費用早用,也沒用稅額,現(xiàn)在這個月認證不想留滯留票,還放到以前用的月份里可以嗎
去年九月的專用發(fā)票當時按普票入賬也沒有勾選進項,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了應該這么處理?將原分錄沖紅后再進項稅額轉(zhuǎn)出?進項認證抵扣有時間限制嗎, 還是說360天之內(nèi)有效?
老師,請問19年申報表進項稅額有問題,1、申報表已認證,賬上分錄做錯,沒有做到進項稅額,全部計入費用;2、19就是已認證申報抵扣,但是19年未入賬。20年的申報有認證抵扣了的發(fā)票,但是賬上也沒有做賬,這種我應該在當期怎么調(diào)整嗎?
老師好~我有幾張發(fā)票是前一季度的費用發(fā)票~當時未及時入賬但是進項稅已經(jīng)勾選賬冊月末也做了稅金結(jié)轉(zhuǎn)。我現(xiàn)在可以選擇反結(jié)賬再插入補進去嗎?還是留在下月做
老師,就是我看見前會計他在做賬的時候一月份認證了八份進項專票,申報表也申報了,但是一月份的賬上只記了五筆,因為還有另外三筆沒有付款,所以他就沒入賬。這樣我的賬上的進項稅跟申報表上的進項稅就對不上了,我二月份已經(jīng)結(jié)賬了,那我把還有三份已抵扣但沒有入賬的進項稅額補記錄在三月份,可以嗎?還是這樣操作也可以,到年底對平就行?
請問一下補去年的發(fā)票怎么做賬
這個季度總共采購進項含稅金額是19824.5元。出口銷售收入2794.62美元。怎么繳納印花稅?
老師在稅務系統(tǒng)上做了增值稅抵扣的這種賬目是怎么做的?。?/p>
補去年的發(fā)票怎么做賬
補去年的發(fā)票怎么做賬
1-9月的累計應納稅所得額為42132.18。累計應納稅額是多少?怎么算????要過程
老師,銷售貨物,進項票上產(chǎn)品名稱必須和銷項票上名稱一致嗎?
老師,公司給員工向個人租房,由個人房主開票給公司,入賬是入應付賬款還是其他應付款,另外現(xiàn)金流分析是購買商品,還是支付給員工。
老師:建筑勞務的分包商要不要做異地備案(發(fā)生地和公司注冊地是不同的市)? 如果以前沒有進行異地備案,開發(fā)票時,是否垮區(qū)域,選擇否,有什么風險?
我們公司是一家基金公司,是合伙企業(yè)的執(zhí)行事務合伙人,收取合伙企業(yè)自己管理費,前期沒有計提管理費確認收入,在收到管理費時掛在預收賬款里了,現(xiàn)在賬上掛著900萬的預收賬款,領導讓現(xiàn)在分期確認收入,這樣做我有沒有風險,是不得讓他簽字。
像這種我可以只做進項稅額部分然后沖減當期材料和銷售費用嗎,有的是之前年度會計把專票當普票處理了
你好可以的 可以的
一共涉及的進項稅額是8463.23元都是之前年度認證的,但是賬上沒有入賬,或者是當時專票當普票處理的,現(xiàn)在直接在25年8月份賬中沖減當時的材料和費用,補錄個之前的已經(jīng)認證的進項稅額,應該問題不大吧
是的,可以的,這個不影響