你好,那影響你之前的財務(wù)報表吧。
老師您好,我想咨詢一下,我們收到客戶一張發(fā)票,賬務(wù)上已經(jīng)做了進(jìn)項稅抵扣,但是剛剛勾選的時候發(fā)現(xiàn)對方開票時稅號錯了,現(xiàn)在補(bǔ)開也是8月的了,那我們現(xiàn)在除了賬上把這筆進(jìn)項扣除以外,還有什么辦法嗎?
老師,這次季報的時候,出現(xiàn)了一點小問題,不知怎么解決,5月份開具的一張收入發(fā)票,當(dāng)時稅控盤里忘季做廢了,在做賬的時候,這張收入沒有做進(jìn)去,導(dǎo)置報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,昨天又開具了一張紅沖發(fā)票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時候,還是我要反結(jié)賬到的5月份,把那張收入補(bǔ)做進(jìn)去,掛成應(yīng)收賬款啥
老師你好,我想請教下收到一張專用發(fā)票,然后當(dāng)月記賬憑證也做了進(jìn)項稅額,但是當(dāng)月沒有點抵扣勾選這張發(fā)票,可以在下個月時點抵扣勾選嗎?
老師好~我有幾張發(fā)票是前一季度的費用發(fā)票~當(dāng)時未及時入賬但是進(jìn)項稅已經(jīng)勾選賬冊月末也做了稅金結(jié)轉(zhuǎn)。我現(xiàn)在可以選擇反結(jié)賬再插入補(bǔ)進(jìn)去嗎?還是留在下月做
老師,請問,我在上個月報增值稅的時候,賬面做了兩筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(入賬福利費,發(fā)票開的是專票),申報增值稅的時候也填了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,但是我上個月在勾選認(rèn)證發(fā)票的時候,忘記勾選那兩張發(fā)票了。請問,我可以在這次勾選認(rèn)證發(fā)票的時候勾選那兩張發(fā)票嗎?
老師我們是做塑料筐子的,進(jìn)材料10.24噸每噸1600共16384元,生產(chǎn)了5500個筐子每個3斤,技術(shù)員的工資是一月10000想算單個筐子的成本怎么算,還缺什么條件
費用類納稅調(diào)增,企業(yè)所得稅匯算填A(yù)1005000表里那一欄?
老師,有什么好用的進(jìn)銷存管理系統(tǒng)嗎?求推薦
老師,您好,進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄怎么做?
附加 稅減半是什么政策呢,城建稅有沒有減半呢,是從那年開始減半呢
老師,好。我們的股東是兩個法人股東,現(xiàn)在我們需要做變更,股東法人簽名,現(xiàn)在情況是,股東是其他省份的,例如;,我們自己公司是江蘇的,其他一個法人股東是北京的,現(xiàn)在需要北京法人股東法人簽章。像北京的法人股實名認(rèn)證之后,也下載完電子營業(yè)執(zhí)照之后,也是掃江蘇的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺掃碼登進(jìn)去嗎?還是進(jìn)北京的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺。
老師,這個怎么打印啊
請教物業(yè)企業(yè),廣告收入5萬,根據(jù)文件要求,業(yè)主共有收益是收入的70%。怎么入賬呢? 首先根據(jù)合同確認(rèn)收入 借 銀行5萬,貸 收入4.87萬,銷項稅0.41萬 然后確認(rèn)業(yè)主共有收益 借 廣告支出3.41(4.87*0.7) 貸 業(yè)主共有收益 3.41萬?感覺又不太對,這個不是廣告成本。請教老師,怎么入賬
會計學(xué)堂沒找到金蝶EAS Cloud,金蝶哪款和這款差不多
5月接手立賬,4月結(jié)存金額191472.8數(shù)量是57529如何做5月分錄
如果你反結(jié)賬修改的話,建議你直接做到這個月。