 
                            同學(xué)你好,你的稅額是手動算出來的吧? 在開票的時候,頁面的上方有個含稅/不含稅按鈕,你點一下按鈕,開票欄的金額欄會變成含稅金額,你直接把34500輸入金額,再重新點擊一下含稅/不含稅按鈕,這個34500就自動變成不含稅金額了,開票軟件自己計算的結(jié)果,不會存在小數(shù)點四舍五入對不上的問題的。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我們是小規(guī)模公司,發(fā)票是增值稅電子普通發(fā)票,單張發(fā)票是十萬以內(nèi)的,想要提高開票票種超過十萬的,登入電子稅務(wù)局網(wǎng)頁提額,選了一百萬以內(nèi)的,但是會跳出來這么一串字提交不了,是什么意思呢?(您本次申請調(diào)整發(fā)票用量或開票限額后,所有發(fā)票種類的可開具票金額上限將超過1000萬元,按照當(dāng)前政策規(guī)定,年應(yīng)稅銷售額超過500萬元的小規(guī)模納稅人應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機關(guān)辦理一般納稅人登記。 您本次申請的發(fā)票用量或最高開票金額與您當(dāng)前的納稅人類型不適應(yīng),如您確有相應(yīng)的用票需求,可下調(diào)單份發(fā)票最高開票限額并增加發(fā)票用量,或上調(diào)單份發(fā)票最高開票限額并減少發(fā)票用量,或與主管稅務(wù)機關(guān)聯(lián)系。)
我們公司的發(fā)票最高開票額是10萬元。有一個34.5萬要開票。稅率是6%,已經(jīng)開了4張,剩余34500元沒有開票,34.5/1.06=325471.7,稅額19528.3。 這個34500元最后的稅額和前四張的不含稅金額加起來 跟總金額34.5萬的對不上 少0.01
老師,8月我司開了一張發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣,12月對方發(fā)現(xiàn)貨物型號開錯了,開了紅字信息表,我司根據(jù)紅字信息表開了紅字發(fā)票給對方了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開出的紅字發(fā)票跟8月那張原發(fā)票金額和稅額不一致,總價款含稅價一致·就是現(xiàn)在開的紅字發(fā)票金額少0.03元,稅額多了0.03元,這個有影響嘛?
是這樣的,我們銷貨給客戶1月份含稅金額是243840元,發(fā)票已開,13%專票,4月份含稅金額是48960元 合計是292800元,1月份付了含稅金額10萬,其余都沒有付,因為實際操作中 都是按照10%稅點算,所以這個折算不含稅金額沒有問題,后面的打折扣是不是不對!
老師:我們一季度有開幾張免稅的發(fā)票,因為季初稅局還沒定是幾個點,所以開的是免稅的發(fā)票,現(xiàn)在做賬電子稅務(wù)局統(tǒng)計是把免稅的票面金額比如1萬拿來乘0.01的,就造成我憑證不平衡,比如一共5張發(fā)票,2張1萬免稅,3張1萬不含稅金額就是29702.97,稅局合計的不含稅金額就是49702.97元,在49702.97*0.01=497.03稅額,可是我做憑證,借銀行5萬,(實際收款),貸應(yīng)交497.03,收入49702.97,這樣就有差額200元了,這個我要怎么做呢
 
                老師,今年的費用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時,這個發(fā)票可以作為今年的費用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務(wù)費,由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請問我們跟承包方都是往來款,當(dāng)承包方離場的時候,這個賬怎么處理呢
22年的審計報表是不是要把( 比如23年補繳22年的稅款1萬,賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說“未在規(guī)定時間年檢”,是什么情況,年檢跟報送年報是一回事兒嗎
S局認定我公司2023年度外購商品贈送客戶計入銷售費用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時會計分錄為借:銷售費用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,借方應(yīng)計入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個點開嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負率大概是多少
之前四張票的金額分別是98000,74500,86250,51750, 最后一張34500開出來后發(fā)現(xiàn)總的不含稅金額和34.5萬的不含稅金額不一致
如果你的是開票軟件自己計算的結(jié)果,那就按開票軟件的不含稅金額為準
說了半天我是沒有說明白嗎
一開的四張也不能作廢最后一張34500的金額要怎么開才能和總金額34.5萬元的不含稅金額對上
前四張發(fā)票的不含稅金額和稅額你已經(jīng)有了,你用計算出來的總的不含稅金額325471.7填入開票欄,得出的金額應(yīng)該就是正確的了吧
前四張發(fā)票的不含稅金額和稅額你已經(jīng)有了,你用計算出來的總的不含稅金額325471.7減去前四張發(fā)票的不含稅金額之和填入開票欄,得出的金額應(yīng)該就是正確的了吧
試過了也不對
那就沒有辦法了,只能把含稅金額弄準確。 至于不含稅金額,你在賬上直接按發(fā)票上的不含稅金額入賬吧,賬上能改,開票軟件里改不了 或者把發(fā)票全部作廢,去稅務(wù)局把發(fā)票面額提升到10萬元版,再開出一張34.5萬元的