同學(xué)你好,你的稅額是手動(dòng)算出來的吧? 在開票的時(shí)候,頁面的上方有個(gè)含稅/不含稅按鈕,你點(diǎn)一下按鈕,開票欄的金額欄會(huì)變成含稅金額,你直接把34500輸入金額,再重新點(diǎn)擊一下含稅/不含稅按鈕,這個(gè)34500就自動(dòng)變成不含稅金額了,開票軟件自己計(jì)算的結(jié)果,不會(huì)存在小數(shù)點(diǎn)四舍五入對不上的問題的。
我們是小規(guī)模公司,發(fā)票是增值稅電子普通發(fā)票,單張發(fā)票是十萬以內(nèi)的,想要提高開票票種超過十萬的,登入電子稅務(wù)局網(wǎng)頁提額,選了一百萬以內(nèi)的,但是會(huì)跳出來這么一串字提交不了,是什么意思呢?(您本次申請調(diào)整發(fā)票用量或開票限額后,所有發(fā)票種類的可開具票金額上限將超過1000萬元,按照當(dāng)前政策規(guī)定,年應(yīng)稅銷售額超過500萬元的小規(guī)模納稅人應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理一般納稅人登記。 您本次申請的發(fā)票用量或最高開票金額與您當(dāng)前的納稅人類型不適應(yīng),如您確有相應(yīng)的用票需求,可下調(diào)單份發(fā)票最高開票限額并增加發(fā)票用量,或上調(diào)單份發(fā)票最高開票限額并減少發(fā)票用量,或與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系。)
我們公司的發(fā)票最高開票額是10萬元。有一個(gè)34.5萬要開票。稅率是6%,已經(jīng)開了4張,剩余34500元沒有開票,34.5/1.06=325471.7,稅額19528.3。 這個(gè)34500元最后的稅額和前四張的不含稅金額加起來 跟總金額34.5萬的對不上 少0.01
老師,8月我司開了一張發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣,12月對方發(fā)現(xiàn)貨物型號開錯(cuò)了,開了紅字信息表,我司根據(jù)紅字信息表開了紅字發(fā)票給對方了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開出的紅字發(fā)票跟8月那張?jiān)l(fā)票金額和稅額不一致,總價(jià)款含稅價(jià)一致·就是現(xiàn)在開的紅字發(fā)票金額少0.03元,稅額多了0.03元,這個(gè)有影響嘛?
是這樣的,我們銷貨給客戶1月份含稅金額是243840元,發(fā)票已開,13%專票,4月份含稅金額是48960元 合計(jì)是292800元,1月份付了含稅金額10萬,其余都沒有付,因?yàn)閷?shí)際操作中 都是按照10%稅點(diǎn)算,所以這個(gè)折算不含稅金額沒有問題,后面的打折扣是不是不對!
老師:我們一季度有開幾張免稅的發(fā)票,因?yàn)榧境醵惥诌€沒定是幾個(gè)點(diǎn),所以開的是免稅的發(fā)票,現(xiàn)在做賬電子稅務(wù)局統(tǒng)計(jì)是把免稅的票面金額比如1萬拿來乘0.01的,就造成我憑證不平衡,比如一共5張發(fā)票,2張1萬免稅,3張1萬不含稅金額就是29702.97,稅局合計(jì)的不含稅金額就是49702.97元,在49702.97*0.01=497.03稅額,可是我做憑證,借銀行5萬,(實(shí)際收款),貸應(yīng)交497.03,收入49702.97,這樣就有差額200元了,這個(gè)我要怎么做呢
招標(biāo)公司收取保證金,退還的時(shí)候加了利息,這個(gè)利息怎么做賬?
老師季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是做完六月賬自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表填寫數(shù)據(jù)報(bào)送就行嗎?
這題的未確認(rèn)融資費(fèi)用怎么算的,為什么是60??
老師好!公司是小規(guī)模的物業(yè)管理有限公司,名下沒有固定資產(chǎn),干了個(gè)活,對方要求開一張租賃機(jī)械的普票,公司能開嗎?
老師你好!我是一個(gè)農(nóng)民合作社,由于出納人員沒有及時(shí)對賬,導(dǎo)致銀行將賬戶放入異常戶,同時(shí)扣出費(fèi)用600元,后經(jīng)協(xié)調(diào)銀行讓注銷了賬戶,讓另行開戶,請問老師如果開戶,往銀行賬戶里怎么打款?當(dāng)時(shí)成立時(shí)賬戶進(jìn)了部分注冊資金,所以實(shí)收資本就是當(dāng)時(shí)進(jìn)來的金額,注銷時(shí)把一部分退給了法人,那么如果再開戶需要打入注冊資金多少呢? 最初成立是20000元,中間發(fā)生各種費(fèi)用后,余額為10000元,現(xiàn)在再開戶怎么繳存??
老師,如果按公司實(shí)際經(jīng)營開票,利潤高,可是要控制稅負(fù)率,就要根據(jù)當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)開票,就會(huì)有好多發(fā)票往后面推遲開,然后進(jìn)項(xiàng)越來越缺,存貨也越來越大。老師是不是這個(gè)邏輯?我這個(gè)思路對不對?
老師,我們湖南,五月份提交的工商普通注銷,那還要做工商年報(bào)嗎?忘記做了,還可以補(bǔ)做嗎?會(huì)不會(huì)影響工商注銷呀?
老師,小規(guī)模納稅人上個(gè)季度的增值稅已結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,現(xiàn)在發(fā)票沖紅,結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅也要沖紅嗎?怎么寫分錄?不然應(yīng)交稅費(fèi)科目余額是負(fù)數(shù),謝謝還有申報(bào)系統(tǒng)應(yīng)怎么操作
老師,年收入額30000.招待費(fèi)3000是不是只能扣除450元
老師,獨(dú)資企業(yè)老板在其他單位上班,單位如果扣除了5000月的費(fèi)用,經(jīng)營所得里可以扣除專項(xiàng)附加扣除嗎,專項(xiàng)附加扣除能扣嗎比如社保醫(yī)保個(gè)人部分
之前四張票的金額分別是98000,74500,86250,51750, 最后一張34500開出來后發(fā)現(xiàn)總的不含稅金額和34.5萬的不含稅金額不一致
如果你的是開票軟件自己計(jì)算的結(jié)果,那就按開票軟件的不含稅金額為準(zhǔn)
說了半天我是沒有說明白嗎
一開的四張也不能作廢最后一張34500的金額要怎么開才能和總金額34.5萬元的不含稅金額對上
前四張發(fā)票的不含稅金額和稅額你已經(jīng)有了,你用計(jì)算出來的總的不含稅金額325471.7填入開票欄,得出的金額應(yīng)該就是正確的了吧
前四張發(fā)票的不含稅金額和稅額你已經(jīng)有了,你用計(jì)算出來的總的不含稅金額325471.7減去前四張發(fā)票的不含稅金額之和填入開票欄,得出的金額應(yīng)該就是正確的了吧
試過了也不對
那就沒有辦法了,只能把含稅金額弄準(zhǔn)確。 至于不含稅金額,你在賬上直接按發(fā)票上的不含稅金額入賬吧,賬上能改,開票軟件里改不了 或者把發(fā)票全部作廢,去稅務(wù)局把發(fā)票面額提升到10萬元版,再開出一張34.5萬元的