 
                            借銷售費用 然后再補上一個借庫存商品借銷售費用,負(fù)數(shù) 借其他業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師我們公司客戶庫存商品視同銷售 我分錄這樣做的 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費_銷項稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 審計叫我們這樣做 借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費_銷項稅額 老師審計這樣做的話,直接就下庫存了,那成本就不在結(jié)轉(zhuǎn)了是吧,
老師我們公司品鑒茶視同銷售分錄 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費_銷項稅額 公司審計叫我們這樣做 借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費_銷項稅額 按公司審計說的這樣做,稅務(wù)申報的銷售額不是和賬面收入不一致嗎。還有庫存商品購進稅率都不是統(tǒng)一的呀。我們這品鑒要怎么處理
老師好,公司去年將自己公司外購的產(chǎn)品贈送給客戶,做賬做錯了,分錄寫的借:銷售費用,貸:主營業(yè)務(wù)收入(銷售價非成本價),應(yīng)交增值稅銷項稅;借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,請問今年應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?
我把公司捐贈物品不小心做成銷售了,會計分錄如下: 借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收外部 貸:主營業(yè)務(wù)收入 /銷售商品收入 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額 這賬要怎么改過來?
公司購買大米贈送給客戶應(yīng)該怎樣做賬?之前入賬的時候忘記做視同銷售了,當(dāng)時的會計分錄是 借:業(yè)務(wù)及管理費-宣傳用品費2522.12,借:應(yīng)交增值稅-進項稅額327.88,貸:銀行存款2850?,F(xiàn)在我想手工補計提銷項稅額,應(yīng)該怎么做賬?
 
                老師,請問一下一個公司采購辦公用品和勞保用品合計4萬多元,需要做一個合同嗎
請問下入職體檢費用我們以前的公司是接受個人抬頭的發(fā)票報銷的,入職工福利,代扣代繳個人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請問這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負(fù)債的內(nèi)在價值等于賬面價值,這句話意味著什么
KTV唱歌在美團上售賣,這屬于電商嗎?數(shù)據(jù)會推送到稅務(wù)局嗎?
免費的財務(wù)軟件有哪些
老師,您好,想請教一下G&F和EXW出口報關(guān)單上有雜費或運費怎么開出口發(fā)票呢
公司是生產(chǎn)出口企業(yè),國外客戶是類似于批發(fā)商城的性質(zhì),因為政治原因,無法支付我司貨款,委托第三方,就是客戶的零售散戶直接支付給我司貨款,請問這樣合法合規(guī)么?如果合規(guī)我司要辦理哪些手續(xù)來滿足收款條件,有什么注意事項么?
員工在個人所得稅app投訴三四年前工資與到手不相符怎么辦,怎么補救。查看了是多報了。沒產(chǎn)生個稅
請問一下公司原始憑證報銷單一定要拿給代記賬公司嗎?
那原來當(dāng)年計入的銷售費用還是在呀
本來銷售費用就在 完整的借庫存商品, 貸銀行存款 借銷售費用 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費, 借其他業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 因為你贈送出去沒有收到錢,你不可能一直掛著應(yīng)收賬款吧。
現(xiàn)在這樣等于重新把一筆費用結(jié)轉(zhuǎn)成成本,并沒有削減當(dāng)年的銷售費用
對的,是的,銷售費用沒有變。
這樣S局會不會認(rèn)定只調(diào)整了增值稅,并沒有調(diào)增企業(yè)所得稅的利潤呢?
調(diào)了 其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本之間有利潤的交了所得稅,只不過是銷售費用還可以抵扣