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老師,我們是勞務派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務費10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務費,由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?

2025-10-31 11:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-31 11:56

需要讓丙方開 2 萬元發(fā)票,這是合規(guī)的關鍵。 原因有兩點: 這 2 萬是你公司代甲方付的勞務費,相當于你公司向丙方采購服務,需發(fā)票匹配業(yè)務實質(zhì)。 沒有發(fā)票,這 2 萬無法作為合規(guī)成本稅前扣除,會有稅務風險。 后續(xù)只需讓丙方開對應發(fā)票,轉(zhuǎn)賬時備注 “代甲方付勞務費”,留存憑證即可

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快賬用戶6279 追問 2025-10-31 11:59

老師明白了,那我們讓丙方給我們開票的項目名稱,是不是和我們給甲方開的名稱一樣,還是要讓丙方開什么內(nèi)容?

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齊紅老師 解答 2025-10-31 12:02

同學你好 是一樣的

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你好,可以的,需要出一個委托書,借應付賬款乙貸銀行存款,你單位還是掛著乙公司的就行。
2023-03-24
同學您好,會計入賬根據(jù)業(yè)務實質(zhì)操作,稅法根據(jù)稅務要求報稅,會有稅會差異。但公司付款應采用公司對公賬戶。大額資金員工轉(zhuǎn)款 會有一定涉稅風險及財務風險。
2024-01-16
出一個委托書 勞務公司委托甲發(fā)工資 發(fā)票正常開
2021-02-01
你好,是無法行得通的,
2024-04-04
你好,稅務上行不通,是的,交稅多
2024-04-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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