這個(gè)暫估入庫就行了 然后再找二百的成本票
老師 公司是做寬帶服務(wù)的 成本票是300個(gè) 銷項(xiàng)合同是500個(gè) 超出 成本數(shù)量對應(yīng)的收入怎么做賬
老師請問下,我們公司前兩個(gè)月做了無票收入,這個(gè)月要開了票給對方,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是按這個(gè)月開出數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,公司有同事去給別的公司提供技術(shù)服務(wù),他的成本主要是人力,工資每個(gè)月做了工資表,那開出去的發(fā)票,所對應(yīng)的成本怎么算呢
老師,我們是小規(guī)模做服務(wù)的沒有合同履約成本科目,上個(gè)月只購進(jìn)一項(xiàng)服務(wù),但是沒有銷項(xiàng),分錄做成了借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付,這個(gè)月有銷售服務(wù)了,但是要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,成本上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,請問怎么處理呢
老師,我們是小規(guī)模做服務(wù)的沒有合同履約成本科目,上個(gè)月只購進(jìn)一項(xiàng)服務(wù),但是沒有銷項(xiàng),分錄做成了借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付,這個(gè)月有銷售服務(wù)了,但是要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,成本上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,如果這個(gè)月不結(jié)轉(zhuǎn),但是購進(jìn)的服務(wù)大于次月的銷售,是等著以后繼續(xù)銷售,就不用再結(jié)轉(zhuǎn)么,直到成本消耗完么,可能會出現(xiàn)收入小于成本,請問怎么解決呢
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
找不下成本票怎么辦
那就只能調(diào)增了哦