你好,不是的,之前你做了無票收入對應的成本,做了的話和之前的成本是一樣的,你只需要紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的就可以了,你成本結轉了不用調整。
老師,我們是建筑安裝小規(guī)模公司。 我們這個月發(fā)生了成本,但是沒有收入。要下個月才有收入 那這個月月末我需要結轉成本嗎? 還是下個月確認收入時候再結轉?
請問老師,剛進一家建筑企業(yè),前兩月開票收到對方工程款,做了收入并轉結了成本,軟件沒有工程結算,用的是工程施工-合同成本得科目,結轉至主營業(yè)務成本里的。這月沒收工程款,也沒開票,支出也不多,請問下成本還要結轉嗎?是不是等到有收入的那個月再結轉成本呢?
沖紅發(fā)票相關分錄問題:我主要是數(shù)量理不對,第一個:如果本月實際銷售10件商品,沖紅上月的銷售發(fā)票數(shù)量是6件,那么沖收入就按票上數(shù)量6件做負數(shù),沖成本也按照6件沖,到這里沒有問題,我不懂的就是,結轉成本的時候是要結轉本月實際賣出的10件的成本嗎? 那收入轉利潤的時候為什么只轉4件?我想知道哪里錯了。第二個問題:如果本月實際賣出4件,沖紅上月10件,沖收入、沖成本都按照10件沖,那結轉成本的時候要按照實際賣出的4件成本結轉嗎,利潤轉收入是按照-6件轉的,這個又是哪里錯了?我就是弄不懂,按照我這個步驟沖掉后,結轉成本的時候這個數(shù)量到底按照哪個數(shù)來結轉,收入轉利潤我是理解的,要實際數(shù)量減去沖紅數(shù)量,成本的我就不懂了。
#提問#老師好,請問下我上月做無票收入,這個月開票,已沖上月無票,后面要做成本核算賬嗎,是不是結轉本月生產成本和主營業(yè)務成本賬都不要做了?
老師請問下,我們公司前兩個月做了無票收入,這個月要開了票給對方,結轉成本的時候是按這個月開出數(shù)量結轉成本?
老師你好,深圳市電子稅務局里 找社保扣費 員工扣多少,單位承擔多少是在哪個模塊里呢? 我現(xiàn)在在社保業(yè)務里 找了幾個 都不是
發(fā)票開的是勞務*維修費,款打進來備注是維修維護費,可以嗎,老師
老師,公章被偷了 先要怎么操作?然后再去哪里補辦?
購買職工換衣服的更衣柜下什么科目
請問老師,移動加權平均法算成本,用上期的余額數(shù),是成本的余額數(shù)嗎?
采購明細表中,是否付款列的備注否/是,供應商列有一千個,未付款供應商100個,請問用什么公式匹配這100個未付款的供應商名稱,方便后續(xù)查看未付款匯總供應商
請問下出口退稅到賬之前 需要把退稅金額做計提嗎?如果需要提的話請問分錄是怎么寫?謝謝
老師,累計攤銷怎么理解?和長期待攤費用有什么區(qū)別?長期待攤費用是科目嗎?在科目表里沒有找到。周轉材料、委托加工物資、材料成本差異、材料采購也是會計科目嗎?為什么科目表里面沒有找到?謝謝解答
老師,我們老板想要注冊一個新公司,我先進行名稱預先核準的話是用我們公司現(xiàn)在的賬號在山東政務服務平臺申報還是新公司法定代表人注冊個人賬戶再進行新公司企業(yè)名稱自主申報
樸老師,請問,用快遞給客戶發(fā)了一個電機,也是用外幣戶收外匯。這個收入怎么確認?
意思是我只結轉我開給其他公司的成本,紅沖無票收入的數(shù)量不用結轉成本?
對的是的是這個意思的。
好的,謝謝老師
不用客氣工作愉快