你好,你上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了這個(gè)月就不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了
月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本怎么做賬。八月份份坐了這個(gè)分錄是 借 主營業(yè)務(wù)成本124239.49 貸 庫存商品 124239.49 九月份沒有購進(jìn)商品,但有銷售。月底沒做這個(gè)分錄。十月份有進(jìn)項(xiàng)有銷項(xiàng)。我想算主營業(yè)務(wù)成本時(shí)用月末一次加權(quán)平均法咋算呢
您好,老師我這個(gè)月有收入,圖二是我沒有結(jié)賬也就是沒有自動結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)出的科目余額表。 財(cái)務(wù)軟件點(diǎn)結(jié)賬上面提示損益類科目自動結(jié)轉(zhuǎn)。 我怎么感覺點(diǎn)過結(jié)賬生成的分錄少了以下兩個(gè)分錄呢,這兩個(gè)分錄是要手工結(jié)轉(zhuǎn)嗎?但是系統(tǒng)是提示自動結(jié)轉(zhuǎn)的。 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本800 貸:庫存商品800 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本至本年利潤 借:本年利潤 800 貸:主營業(yè)務(wù)成本 800
老師,我們公司在發(fā)生支出的時(shí)候還沒有簽合同,所以費(fèi)用記在了項(xiàng)目上,主營業(yè)務(wù)成本-項(xiàng)目成本,這個(gè)月合同簽回來了,但是主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目,每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)了,我現(xiàn)在怎么樣才能把之前記在項(xiàng)目成本的金額轉(zhuǎn)到合同成本里?
11月代理公司做賬,預(yù)估材料成本,錢已付款,他寫的是借合同履約成本,貸銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)分錄借主營業(yè)務(wù)成本,貸合同履約成本。我這個(gè)月收到票了,想沖回上個(gè)月的分錄,請問怎么做分錄
上個(gè)月票沒到,他摘要寫的是暫估合同成本,借合同履約成本50000,貸銀行存款50000,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借主營業(yè)務(wù)成本50000,貸合同履約成本50000,我這個(gè)月才收到50000的專項(xiàng)發(fā)票,要怎么沖紅他的分錄重新做賬
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方