之前的分錄怎么做的

老師您好!想用工資沖減暫估應付賬款,分錄如何做好呢?
老師您好,費用暫估怎么做分錄?
老師您好,一般做暫估的分錄怎么做,用工資費用怎么沖減暫估的的應付賬款,分錄又怎么做
上一年暫估分錄 借:管理費用-預提費用,貸:其他應付款_暫估款 今年收到費用要怎么沖減,分錄如何做呢?
21年暫估的成本,當時分錄:借:主營業(yè)務成本貸:其他應付款_暫估?,F(xiàn)在用臨時工人工沖成本,怎么做分錄,還有補開了些費用成本票,又要怎么沖暫估呢
老師 分公司獨立核算,那報稅做賬也是分開報嗎?
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農產品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關稅務政策有哪些
老師,固定資產清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
之前的是暫估應付賬款,但是現(xiàn)在都一年了還沒票,說可以用工資沖減,我不懂怎么做分錄
我這個是從別人那里接過來的,我不懂怎么做
之前的明細賬或者憑證能查嗎
我得明天去上班才可以看了,老師你們一般都是怎么沖減暫估的,大概形式給我說一下,讓我參考一下,我們公司也有其他的會計,主要是我自己想知道是怎么做分錄的
借應付帳款 借主營業(yè)務成本負數(shù)或者管理費用負數(shù) 紅沖成本或者費用 然后做工資的借管理費用工資 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款