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老師您好,費(fèi)用暫估怎么做分錄?

2021-06-26 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-06-26 11:08

你好, 借費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款-暫估

頭像
快賬用戶7245 追問 2021-06-26 11:10

老師您好,費(fèi)用不用設(shè)二級(jí)明細(xì)嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-06-26 11:21

要的,這個(gè)二級(jí)明細(xì)要根據(jù)實(shí)際費(fèi)用類型寫

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你好, 借費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款-暫估
2021-06-26
之前的分錄怎么做的
2021-11-22
借庫存商品貸,應(yīng)付賬款暫估 發(fā)票到了紅沖,如果做了成本匯算,清繳之前發(fā)票必須到,到不了的話調(diào)增,不允許抵扣。
2022-08-10
你好 可以的 購入貨物的嗎 借庫存商品 貸銀行存款 應(yīng)付帳款
2021-06-05
例如租金發(fā)票暫未收到,先暫估 ?借:管理費(fèi)用--租金 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款 實(shí)際取得發(fā)票后,先紅沖暫估分錄,然后根據(jù)發(fā)票金額重新做賬 借:管理費(fèi)用--租金 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等
2021-10-17
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