你好,這樣不行的,借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)付職工薪酬

老師您好!想用工資沖減暫估應(yīng)付賬款,分錄如何做好呢?
老師您好,一般做暫估的分錄怎么做,用工資費(fèi)用怎么沖減暫估的的應(yīng)付賬款,分錄又怎么做
老師您好,匯算清繳后暫估入賬成本如何調(diào)賬,是否借:應(yīng)付賬款一暫估入賬 (無(wú)票) 貸:其他應(yīng)付款一XX股東,如果不沖應(yīng)付賬款暫估數(shù)就越來(lái)越大了!謝謝!
上一年暫估分錄 借:管理費(fèi)用-預(yù)提費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款_暫估款 今年收到費(fèi)用要怎么沖減,分錄如何做呢?
老師您.代理記賬做的賬暫估入庫(kù)了幾筆材料,也不見(jiàn)沖暫估的,現(xiàn)在導(dǎo)致幾十萬(wàn)的應(yīng)付賬款-暫估貸方余額。如何處理呢?她們的分錄借:原材料 貸:應(yīng)付賬款(暫估)
請(qǐng)問(wèn)老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計(jì)?
國(guó)內(nèi)代理服務(wù)運(yùn)輸費(fèi)和港雜費(fèi)可以按照總運(yùn)費(fèi)的比例劃分去開(kāi)發(fā)票嗎,比如總運(yùn)費(fèi)是100,按40%開(kāi)國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,10%開(kāi)港雜費(fèi)發(fā)票,50%開(kāi)國(guó)際運(yùn)費(fèi)發(fā)票
老師,跨境電商一般是怎樣保證報(bào)關(guān)的商品,名稱(chēng),數(shù)量,金額這些與采購(gòu)發(fā)票還有平臺(tái)訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒(méi)辦呢,還要給別的公司開(kāi)開(kāi)房屋租賃發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費(fèi)是否應(yīng)納入企業(yè)中為國(guó)家繳納稅費(fèi)嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號(hào)碼登記電子臺(tái)賬嗎?因?yàn)殡娮影l(fā)票不是容易重復(fù)報(bào)銷(xiāo)么?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙呢?
老師說(shuō)電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時(shí)候確認(rèn)收入,還有平臺(tái)傭金等等,都怎么處理
抖音來(lái)客當(dāng)月確認(rèn)費(fèi)用和收入,下月來(lái)發(fā)票,是不是來(lái)發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來(lái)費(fèi)用發(fā)票,這種情況怎么處理


不能沖減應(yīng)付賬款-暫估嗎
你好,是的,這樣不符合規(guī)定的
老師,如果我前幾月做了:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估,這個(gè)月我想用工資來(lái)低成本(應(yīng)付賬款,)賬務(wù)如何處理好
你好,如果當(dāng)時(shí)是工資,可以這樣
老師,原來(lái)只是暫估,如果這個(gè)月想沖減暫估,如何處理好呢
你好,原來(lái)是按什么暫估的,
我們公司的成本就是工人工資,沒(méi)有成本票,所以我就暫估了應(yīng)付賬款(借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
你好,那就用應(yīng)付職工薪酬吧,