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老師您好!想用工資沖減暫估應(yīng)付賬款,分錄如何做好呢?

2020-12-26 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-26 17:42

你好,這樣不行的,借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶6205 追問 2020-12-26 17:43

不能沖減應(yīng)付賬款-暫估嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-26 17:46

你好,是的,這樣不符合規(guī)定的

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快賬用戶6205 追問 2020-12-26 17:49

老師,如果我前幾月做了:借主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估,這個月我想用工資來低成本(應(yīng)付賬款,)賬務(wù)如何處理好

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齊紅老師 解答 2020-12-26 17:51

你好,如果當(dāng)時是工資,可以這樣

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快賬用戶6205 追問 2020-12-26 18:00

老師,原來只是暫估,如果這個月想沖減暫估,如何處理好呢

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齊紅老師 解答 2020-12-26 18:07

你好,原來是按什么暫估的,

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快賬用戶6205 追問 2020-12-26 18:11

我們公司的成本就是工人工資,沒有成本票,所以我就暫估了應(yīng)付賬款(借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估

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齊紅老師 解答 2020-12-26 18:26

你好,那就用應(yīng)付職工薪酬吧,

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你好,這樣不行的,借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)付職工薪酬
2020-12-26
之前的分錄怎么做的
2021-11-22
是多估了還是少估了費用呢
2022-05-22
您好,暫估時你是怎么做分錄的?
2020-10-15
分錄:借管理費用一暫估費用,負(fù)數(shù)? 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額一暫估? 負(fù)數(shù)? 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 然后 借;管理費用??應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額,貸,銀行存款
2020-12-22
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