一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
老師,遇到一個(gè)問(wèn)題,我們是施工方,相當(dāng)于掛別人的公司,但是我們第三方是用公司和被掛靠方簽的合同,之前工程款都是發(fā)包方打給被掛靠方,然后再打給我方私戶,現(xiàn)在由于后面的工程款拖欠不給,我簽合同的公司起訴了被掛靠方和發(fā)包方,現(xiàn)在掛靠方愿意給款和我們和解,但是掛靠方要把工程款打到我簽合同公司的賬戶,并且要我公司提供發(fā)票,本來(lái)我們就是掛靠的,只是用了公司和被掛靠簽了合同,與我公司是沒(méi)關(guān)系的,如果這筆錢打到我公司賬戶,我要怎么處理,需要按工程收入交稅嗎?
老師,你好,我們老板接的基本都是掛靠工程,他自己開了個(gè)建筑公司,與被掛靠方簽訂的勞務(wù)分包合同,每月根據(jù)開票金額確認(rèn)的收入,但是預(yù)計(jì)收入,預(yù)計(jì)成本都確認(rèn)不了,我應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,我們是被掛靠方,開票收入是80萬(wàn),那怎么計(jì)算收取掛靠方的成本票?(例如掛靠方有公司。也有個(gè)人)這兩種。稅率是9%,綜合稅率(增值稅+附加稅+印花稅+所得稅共17%) 是80萬(wàn)扣除管理費(fèi)3%和綜合稅率17%,剩下的就是要收回的成本票嗎??
老師,建筑企業(yè),別人掛靠我們,我們和開發(fā)公司簽的合同額為1000萬(wàn),但是和掛靠方簽的合同也是1000萬(wàn),我們只賺取稅金和管理費(fèi),如果按照新收入準(zhǔn)則確認(rèn)收入的話,那成本和收入是一樣的金額,怎么確認(rèn)呢?
老師,我是建筑總包,我采用的是新收入準(zhǔn)則,那我確認(rèn)收入的時(shí)候,是按照我的累計(jì)成本占總成本的比例,再乘以我和開發(fā)公司簽的總的合同額嗎?這樣確認(rèn)的收入是否準(zhǔn)確?利潤(rùn)是否真實(shí)呢?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒(méi)到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過(guò)路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過(guò)路費(fèi),就這種的話,能不能開發(fā)票???
老師個(gè)體戶工程文修隊(duì)購(gòu)進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來(lái)銷售的,用記做庫(kù)存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對(duì)著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤(rùn)需要交稅嗎
老師,您這種方法不是新收入準(zhǔn)則,您看看我的問(wèn)題
同學(xué)你好 http://www.360doc.com/content/21/0123/03/734868_958443508.shtml 這是新準(zhǔn)則的會(huì)計(jì)分錄
老師,我的意思是,合同兩邊簽訂的都是一樣的金額,只不過(guò)我們從掛靠方收取管理費(fèi)和稅金,如果按成本履約進(jìn)度計(jì)算收入,那成本和收入的金額不就是一樣的了嗎
同學(xué)你好 是的 這樣的話就是一樣的了
那這種情況下,怎么確認(rèn)收入和成本呢?總不能沒(méi)利潤(rùn)吧老師,通常老師是怎么處理的
同學(xué)你好 按照這個(gè)金額就可以了
那這樣在減速費(fèi)用利潤(rùn)就會(huì)是負(fù)數(shù)了,這樣行嗎
同學(xué)你好 你的收入是按照完工比例嗎
沒(méi)有,我現(xiàn)在是按照的開票確認(rèn)收入,但是這樣不準(zhǔn),因?yàn)槲覀兊募追绞亲约旱拈_發(fā)公司,有時(shí)候不開票,也給工程款,所以,下個(gè)月要做財(cái)務(wù)分析,分析每個(gè)項(xiàng)目的利潤(rùn),成本是確定的,所以,我想請(qǐng)教老師,怎么準(zhǔn)確分析利潤(rùn)呢?
同學(xué)你好 這個(gè)就是按照對(duì)應(yīng)的收入減去成本費(fèi)用
問(wèn)題是,收入不能確定,是按照開發(fā)公司給我的工程款,還是我給開發(fā)公司開的發(fā)票金額呢?
不是有完工比例嗎 有進(jìn)度表 為啥不能確認(rèn)
老師,完工比例,是成本部出的工程進(jìn)度嗎?進(jìn)度表也是成本部出得嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 都是工程部出的
假如現(xiàn)在成本部出的完工進(jìn)度為30%,我就用30%乘以合同總價(jià)款來(lái)確認(rèn)收入嗎
對(duì)的 是這樣做的哦