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老師,建筑企業(yè),別人掛靠我們,我們和開發(fā)公司簽的合同額為1000萬(wàn),但是和掛靠方簽的合同也是1000萬(wàn),我們只賺取稅金和管理費(fèi),如果按照新收入準(zhǔn)則確認(rèn)收入的話,那成本和收入是一樣的金額,怎么確認(rèn)呢?

2021-11-22 18:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-22 18:49

一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工

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快賬用戶7202 追問(wèn) 2021-11-22 18:53

老師,您這種方法不是新收入準(zhǔn)則,您看看我的問(wèn)題

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齊紅老師 解答 2021-11-22 18:55

同學(xué)你好 http://www.360doc.com/content/21/0123/03/734868_958443508.shtml 這是新準(zhǔn)則的會(huì)計(jì)分錄

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快賬用戶7202 追問(wèn) 2021-11-22 19:07

老師,我的意思是,合同兩邊簽訂的都是一樣的金額,只不過(guò)我們從掛靠方收取管理費(fèi)和稅金,如果按成本履約進(jìn)度計(jì)算收入,那成本和收入的金額不就是一樣的了嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-22 19:07

同學(xué)你好 是的 這樣的話就是一樣的了

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快賬用戶7202 追問(wèn) 2021-11-22 19:08

那這種情況下,怎么確認(rèn)收入和成本呢?總不能沒(méi)利潤(rùn)吧老師,通常老師是怎么處理的

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齊紅老師 解答 2021-11-22 19:10

同學(xué)你好 按照這個(gè)金額就可以了

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快賬用戶7202 追問(wèn) 2021-11-22 19:12

那這樣在減速費(fèi)用利潤(rùn)就會(huì)是負(fù)數(shù)了,這樣行嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-22 19:24

同學(xué)你好 你的收入是按照完工比例嗎

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快賬用戶7202 追問(wèn) 2021-11-22 19:39

沒(méi)有,我現(xiàn)在是按照的開票確認(rèn)收入,但是這樣不準(zhǔn),因?yàn)槲覀兊募追绞亲约旱拈_發(fā)公司,有時(shí)候不開票,也給工程款,所以,下個(gè)月要做財(cái)務(wù)分析,分析每個(gè)項(xiàng)目的利潤(rùn),成本是確定的,所以,我想請(qǐng)教老師,怎么準(zhǔn)確分析利潤(rùn)呢?

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齊紅老師 解答 2021-11-22 19:42

同學(xué)你好 這個(gè)就是按照對(duì)應(yīng)的收入減去成本費(fèi)用

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快賬用戶7202 追問(wèn) 2021-11-22 19:43

問(wèn)題是,收入不能確定,是按照開發(fā)公司給我的工程款,還是我給開發(fā)公司開的發(fā)票金額呢?

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齊紅老師 解答 2021-11-22 19:47

不是有完工比例嗎 有進(jìn)度表 為啥不能確認(rèn)

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快賬用戶7202 追問(wèn) 2021-11-22 19:50

老師,完工比例,是成本部出的工程進(jìn)度嗎?進(jìn)度表也是成本部出得嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-22 19:55

同學(xué)你好 對(duì)的 都是工程部出的

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快賬用戶7202 追問(wèn) 2021-11-22 19:57

假如現(xiàn)在成本部出的完工進(jìn)度為30%,我就用30%乘以合同總價(jià)款來(lái)確認(rèn)收入嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-22 20:05

對(duì)的 是這樣做的哦

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一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021-11-22
同學(xué)你好 這個(gè)相等的話就是零
2021-12-01
你好同學(xué),不能按開發(fā)票確認(rèn)收入,要根據(jù)完工進(jìn)度結(jié)算的工程款確認(rèn)收入
2021-11-22
你好 暫估一個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款
2020-10-19
同學(xué)你好 這個(gè)可以按照稅負(fù)率和稅負(fù)率公式倒推需要的進(jìn)項(xiàng)和成本費(fèi)用票
2021-12-07
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