你好;? ? ?你直接做? 借預收賬款2萬貸銀行存款2萬。 即可 。? 不用做紅字分錄的??

我們公司收到了其他公司的投標保證金,分錄是 借:銀行存款 2萬 貸:其他應付款-投標保證金-A公司 2萬 現在要退回A公司,我的分錄應該是 借:其他應付款-投標保證金-A公司 2萬 貸:銀行存款 2萬 還是 貸:其他應付款-投標保證金-A公司 -2萬 貸:銀行存款 2萬 我們公司是財務軟件做賬
9月預收客戶張三2萬房款,我設了2級科目 ,預收賬款—張三102,分錄借:銀行存款 貸:預收賬款—張三102,10月客戶更改房號為802 那我10月賬怎么做,原先預收賬款得2級科目張三102怎么處理呢
老師 早起 我司收到一筆房款 預收的 2萬 我的分錄是 借:銀行存款 2萬 貸預收賬款 2萬 今天客戶要退 那我的分錄可以這樣嗎 貸:預收賬款 -2萬 貸:銀行存款 2萬 都寫在貸方 你看如何
老師 比如2筆到款 1萬和2萬 我做賬習慣把2筆做成一個分錄 借銀行存款3萬 貸應收賬款-張三1萬 貸應收賬款 李四2萬 這樣合規(guī)嗎 有個同事給我說必須做成2個分錄
1、我收了客戶20萬的預付款: 借銀行存款,貸預收賬款; 2、返還了客戶20萬預付款的返利4萬。 老師,這4萬怎么做賬
老師,這個是抖音直播別人給刷的禮物,我提現了,說次月申報個人所得稅,這個怎么申報
買酒給客戶 開專票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當成本 這個怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
老師,我只有營業(yè)執(zhí)照現在店也沒開了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個我不會
老師,社保繳費基數提高了,需要補繳,一個員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補繳的部分由她自己承擔,這合理吧,謝謝
老師,麻煩請問一下,我們買的照相機送客戶,是做到招待費的,沒有抵扣,這個不抵扣原因我是應該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報增值稅,怎么申報,有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進項抵扣的發(fā)票,那我開給對方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個怎么平賬呢
個人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
如果做紅字分錄 有沒有什么影響
你好; 因為有的系統(tǒng) 銀行存款做負數 怕識別不了 。? ? 所以你這個 分錄不涉及損益科目? 可以直接做相反處理??
我是預收賬款 做負數
你好;? ? ?那你系統(tǒng)能識別 就可以的;???貸:預收賬款 -2萬 貸:銀行存款 2萬
我還沒有在金蝶上做 我就是想問問你 是否可以
?你好;? ?可以的。 可以做 ;??